林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

预付一年租金109万,借:预付账款 100 进项税额9,贷:银行存款109每月摊销,借:管理费用100/12,贷:预付对吗?另外,进项税可以一次抵扣完吧?
答: 收到了发票可以的。
电信服务费银行已经帮我们公司代扣了,但是发票要一季度开一次,大概金额5400,为了均衡费用,应该怎么做账。麻烦看一下这个对吗,借:管理费用1698.11 预付账款(进项税额)101.89 贷:银行存款 1800,麻烦看一下怎么做才是最完善的,谢谢。
答: 你好,分摊到每个月里面费用,可以这样做的呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我还有一个问题哎,就是我预付一季度房租是借预付账款贷银行存款,等到每月分摊做借管理费用贷预付账款对吧 但是因为对方开出来的进项专票是一季度的总金额,那我这边需要也需要把这笔进项税分三次入账么 那报税的时候怎么申报呢
答: 你好,做账是没问题的,直接把这个发票付到那个,呃,预付账款那个分录后面也是可以的,然后你进项税额的时候是直接按票面上的进项税额一次性填到表二上,可以一次性勾选认证。
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
老师,付了3个月的房租,怎么写分录?借:预付账款6000贷:银行存款6000 借:管理费用_房租 2000 贷:预付账款2000。是这样吗?









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倩dada 追问
2019-10-15 12:24
王晶老师 解答
2019-10-15 14:15
倩dada 追问
2019-10-15 15:14
倩dada 追问
2019-10-15 15:16
王晶老师 解答
2019-10-15 15:22