老师,借:管理费用-业务招待费 1000 应交税费-进项 60 贷:银行存款 1060 进项转出:借:管理费用 60 贷:进项转出 60 是这样做分录吗?(完整没)

CM
于2024-03-30 14:31 发布 397次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2024-03-30 14:31
你好,单纯的转出是这样做分录
只是后面还需要根据销项税额,进项税额,进项税额转出做结转增值税的分录
相关问题讨论
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
你好,单纯的转出是这样做分录
只是后面还需要根据销项税额,进项税额,进项税额转出做结转增值税的分录
2024-03-30 14:31:45
同学你好
对的
按照比例调增
2022-05-11 16:21:31
你好,员工本人直接报销招待费,可以做借 管理费用招待费,贷 银行存款
2020-12-28 10:25:24
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-27 20:33:38
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