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计提5月份工资 借:管理费用--职工薪酬 62200 贷:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68
7/2198
2017-06-28
公司计提和发放1人工资,1年下来60000,但是记账的时候前一任会计把应付职工薪酬设了两个明细科目,一个是应付职工薪酬-应付工资,另一个是应付职工薪酬-职工工资,后面进行了分录调整,把应付工资调到职工工资这里,就不在用应付工资这里。但是后面发现职工工资贷方余额还有15450
1/751
2020-03-24
工资:贷-个人借款 工资:借-应付职工薪酬 工资:贷-应付职工薪酬 工资:借-制造费用 怎么冲回?
2/687
2022-06-18
1月借管理费用/工资5000元,贷,应付职工薪酬/工资5000元,接着发工资,借应付职工薪酬\工资5000元,贷其他应付款\员工甲5000元(暂扣工资),现在我怎么把贷其他应付款\员工甲5000元冲为O?
2/1248
2019-12-04
发放工资时我可以:借:应付职工薪酬 贷:其它应付款某人吗?
3/1168
2016-12-15
应付工资和应付职工薪酬有什么不同
1/809
2017-05-04
应付工资与应付职工薪酬有什么区别
1/1266
2016-07-30
老师,应付工资和应付职工薪酬的区别?
1/2789
2019-06-05
看一年的工资是看应付职工薪酬么?还是应付职工薪酬工资科目
1/1613
2018-06-29
在做外帐时,支付当月社保 借:管理费-社保 计提工资(当月):借管理费-工资 代付社保款-个人 贷-应付工资 贷 银行帐 支付工资时: 借:应付工资
1/650
2017-07-21
你好,我问一下 计提工资: 借:管理费用—工资,25569.38 其他应付款-个人社保3160.62 贷:应付职工薪酬—工资,28700 支付工资的时候 借:应付职工薪酬28700 贷:其他应付款-王翠萍垫付28700 这是个人社保是单位支付,算到工资里,然后有个人垫付这个分录对吗?
5/462
2021-01-18
你好老师,计提工资,借:管理费用12595.77.27 贷:应付职工薪酬—应付工资10075(包括个人社保和个税,个人应发) 应付社会保险(单位部分保险)2520.77 计提个税 借:应付职工薪酬—应付工资27.32 贷:应交税费—应交个税27.32 缴纳社保:借:应付职工薪酬—应付职工工资1037.73 应付职工薪酬—应付社会保险(单位部分)2520.77 贷:银行存款3558.5 发放工资 借:应付职工薪酬—应付工资9009.95 贷:银行存款9009.95 缴纳个税: 借:应交税费—应交个税27.32 贷:银行存款27.32 老师我做汇算清缴时填写应付职工薪酬明细表,账载金额写哪个?
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2022-05-16
股东直接支付员工工资,做会计分录时需要分两步吗?借:库存现金 贷:其他应付款-** 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-**还是直接可以借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款就可以了?
1/2407
2017-09-28
计提9月工资, 借:管理费用 -工资 贷:应付工资。 计提9月社保公积金,个税,借:应付工资 贷:应交税费-个税, 贷:其他应付款 社保个人 贷:其他应付款 公积金个人 计提9月社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付工资-社保 借:管理费用-公积金 贷:应付工资-公积金
1/1261
2017-10-31
我想问一下,注销公司,其他应付款那里有数据(向股东借款来发放工资跟其他支出的),数据说要清掉才可以注销,那可以直接让税局把其他应付款转到实收资本去的吧??不然怎么清理数据呢?
3/322
2020-05-20
现在新办公司的注册资本都是认缴制,股东实际上一分钱都没有投入,假如法人每个月就借给公司5000元给两个人发工资,挂在“其他应付款-法人”,时间长了,会有什么税收风险吗?
1/960
2017-03-28
公司法人拿来现金作为日常的工资费用开销,这现金可以直接做实收资本吗?借:现金 贷:实收资本不能做实收资本吗?其他应付款也不会还了,一直挂着?
7/3231
2017-07-05
应付职工薪酬是记应发工资还是实发工资,借:管理费13700 贷:应付职工薪酬13700 发工资:借应付职I薪酬13700 贷现金13000 其他应付款一代扣个税700 是否正确
1/451
2019-02-15
请教个问题,我公司都是现金发放工资(外账,实际不是),有好几万块了,都是做法人借钱挂其他应付款,那我能不能将我借的几万转成法人投资呢,借:实收资本,贷:其他应付款
1/916
2016-10-10
建筑企业应付的人工工资做应付账款还是其他应付款
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2019-01-28
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