月末应交税费~应交增值税科目有余额,要转出,是不是要增加一个三级科目,“转出未交增值税”,?
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2018-09-10
你好,去年订的合同到现在还未有交印花税,现在去交可以吗?
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2021-04-06
电子税务局三方扣款时,显示接口调用失败是怎么回事?在税费缴纳那里点击未交款凭证作废(解锁)了也还是不出现应该交的税费,交款凭证那里查询又显示未交成功
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2022-01-14
专票十普票未达30万,为什么专票要交税,普票不交税,这种情怎么计提?
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2019-05-20
老师,我是小规模个体,2015年12月我的资产负债表里应交税费余额是负数,这笔是建账前补交以前核定征收的税费,现在我们是查账征收了,建账是我的分录是借:应交增值税 贷:应交-未交 借:应交-未交贷:银行存款
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2016-03-28
如果用于抵扣,则 借:应交税费-增值税-减免税额 贷:营业外收入 结转税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-减免税额 这个分录有木有问题
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2016-10-31
820税控盘全额抵扣,我进了应交增值税-减免税款,这个月我要抵扣,要把这个减免税款结转到未交增值税吗
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2017-10-09
服务业增值税进项税加计扣除10% 的账务处理。是每月计提,借:应交增值税-未交增值税 贷:其他收益 当前公司1-7月没有销项税,可以计提加计扣除额吗?还是等又销项税额了再计提
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2019-08-05
老师,这个月末结转增值税的账务处理是不是搞错了啊?将月末所有增值税转入应交税费_未交增值税下,应该是贷方啊?可是今天视频中的老师却是借方?(我没理解这个分录)还劳烦老师给我再讲解一下,谢谢老师!
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2016-11-22
我们是建筑劳务分包公司 五月份我们收到劳务费90万 但是并没有开具发票,我记账的时候记 借:银行存款90 贷 主营业务收入 贷应交税费应交增值税-未交税金 对吗
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2020-06-11
老师:未分配利润转增实收资本100万,需要交哪些税呢?如何交?
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2023-07-24
注销公司时 账面上盈利47万,如何能让公司少交税呢?报表未交税务局
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2022-04-12
注销公司时 账面上盈利47万,如何能让公司少交税呢?报表未交税务局
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2023-03-13
出售商品,本来应该是应交销项税被误写生未交增值税,应该怎么调账?
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2016-08-15
一个月账做完,应交销项税贷方有余额,需要转到未交增值税里面去吗
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2019-10-08
单位为个人补缴以前年度应交未交个人所得税,如何做分录
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2021-07-13
上期有应交税费(进项未抵扣40000(已做留底)),本期也有应交税费(进项30000)。本期应交税费(销项120000)留底税额等于多少? 本月应交增值税=120000-30000-40000=50000 本月计提取城建税50000*7%=3500、地方教育费附加50000*3%=1500 教育附加税50000*2%=1000 请问本月资产负债表里的应交税金填多少?50000+3500+1500+1000=56000?本月应交税金一级科目的余额是多少?
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2020-07-15
老师请问假设一般纳税人,本月有商品入库,借库存商品10 应交税费-增-进项税1.3 (该进项税未进行抵扣)贷 银行存款11.3 无销项税。增值税的结转分录如何做。 借:应交税费-转出多交增值税1.3 贷:应交税费-增值税-进项税1.3 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-转出多交增值税1.3 这样做对吗
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2023-02-24
老师,应交税金-应交增值税 借方余额28000,这个还要做转出吗?
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2018-11-30
什么情况下会用到应交增值税-已交税金这个科目
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2019-08-28