我2017年的应交税费―应交增值税没有结转到未交增值税,我来2018年进行结转给会有什么影响??
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2018-04-09
老师!您好!外地预缴的增值税做分录的时候借:应交税金-应交增值税-销项税额还是做应交税金-应交增值税-已经税金
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2019-10-11
老师,请问增值税减免税款有2200,销项有769.65被我结转到了应交增值税转出未交增值税里面了,等于现在转出未交增值税有769.65的余额,我怎么把他和减免税款2220元结转呢
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2022-05-05
借:应收账款-未开票 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税-销项税额,下月开票需要怎么写分录,需要应收账款未开票需,再设置具体客户的明细科目吗
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2018-09-04
买的金税盘,借:应交税费-减免税额 这样做出的报表应交税金栏是负的,后期怎么处理啊
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2017-04-12
请教一下,原来的会计缴纳增值税,全部做到应交税费_增值税_已交税金里面了,现在有借方余额几十万,这个账要怎么调整呢[流泪]
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2024-03-22
,应交税金-应交增值税 月末需要计提吗?月末需要计提的有哪些?
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2016-05-03
上一年做了一笔分录:借:应交税金 贷:应交房产税,这笔分录做错了(应该是不用做的,这笔款不是公司出的),今年应该怎样更正呢?
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2017-07-11
老师,我取得的进项发票入账时可先计入“应交税金-待认证进项税额”,当月申报认证的进项再转入进“应交税金-应交增值税-进项税额”吗?
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2022-09-19
现在这个税金我要结转我怎么结转,特别是增值税还有个人所得税 这个税也是我们代缴的,是不是再做一个分录 借:应交税金-销项税 227.18 应交税金-个人所得税 68.05、 应交税金-城建税 15.90 应交税金-教育费附加 11.36 应交税金-水利基金 4.30 贷:326.79
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2016-08-10
预地预缴增值税,有完税证明,这样做账对吗?借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
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2017-09-06
应交增值税已交税金吗?是计到这个科目下边吗?
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2017-04-11
20年二季度和三季度盈利了计提了所得税,但是没有缴纳,四季度又亏损了,全年累计下来是亏损了,那么计提的所得税应交税金应交所得税那有需要缴纳的余额,这个账上应该怎么处理
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2021-04-07
请问这个分录是什么意思 表示应交税金应交增值税哪方有余额呢
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2022-01-01
应交增值税科目有余额,之前年度都没有结转应交税金科目,余额要转到哪个科目调整呢
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2020-01-12
请问老师 每月结转的成本里为什么没有应交税金一应交增值税
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2019-06-16
应交税金 已交增值税 余额应该怎么算 借方减借方吗? 余额 为负的 是贷方吗 比如七月的余额 是不是 7541.1-39486.86 结果为 负的 贷方 390945.76
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2020-01-15
老师,上个月那个会计应交增值税多计提1分钱,账上就是应交税金增值税多了1分,怎么把这1分钱冲掉啊?要不总跟实际交出的查1分钱。
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2019-10-09
有应交税金-应交房产税这个科目吗?
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2017-10-17
应交增值税-已交税金科目出现很大的借方余额是怎么回事,如何解决?
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2017-08-03