送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-15 15:53

七月,六月都是借方余额。

妩媚的月饼 追问

2020-01-15 15:54

全部都是借方  那应该怎么算余额 借方减借方吗

郭老师 解答

2020-01-15 15:56

借方合计加借方合计就可以。

妩媚的月饼 追问

2020-01-15 15:57

应交税金 增值税 不是负债 类的吗

郭老师 解答

2020-01-15 15:58

是的,你都是借方+借方合计
余额还是借方在产负债表就是负数表示。

妩媚的月饼 追问

2020-01-15 16:03

哦哦 那就是借方加借方  余额还是在借方是吗

郭老师 解答

2020-01-15 16:05

你好,对的,

妩媚的月饼 追问

2020-01-15 16:06

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-15 16:10

不用客气的
满意请五星好评,谢谢。

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相关问题讨论
不需要结转,这个科目,这个没有文件说这个科目需要结转
2020-02-09 13:30:16
七月,六月都是借方余额。
2020-01-15 15:53:26
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
同学,你好,4月份应交的增值税是18492.52元,29198.77元是本期已经交的税额
2021-06-10 20:19:16
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
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