老师,我取得的进项发票入账时可先计入“应交税金-待认证进项税额”,当月申报认证的进项再转入进“应交税金-应交增值税-进项税额”吗?

萍水相逢
于2022-09-19 12:52 发布 862次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,是不能抵扣转出的吗?
2025-04-09 10:19:39
您好,是用进项和销项对冲了吧。
2020-06-15 17:15:08
你好; 你还要做; 进项税和 销项税要做结转的 ; 你这个缴纳分录不对哦 ; 你销项税是好多 了进项税好多的
2023-06-15 13:37:39
您好,只需要,借应交税费未交增值税20贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)20
2022-02-10 10:13:09
可以的,可以这么做的。
2023-01-31 16:08:06
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