送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-05-31 15:31

你好,这个会计分录有可能是做错了。

东老师 解答

2024-05-31 15:31

结转进项税额是没有这么做的。

波斯猫 追问

2024-05-31 15:32

老师应该怎么做的

东老师 解答

2024-05-31 15:34

比如说就是结转增值税的话,借应交税费-未交增值税  贷应交税费应交增值税进项税额

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相关问题讨论
你好,这个会计分录有可能是做错了。
2024-05-31 15:31:06
您好,是不能抵扣转出的吗?
2025-04-09 10:19:39
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下   1. 借:生产成本-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款 2.转出 :  借:生产成本-福利费 贷:应交税金-进项税转出  3.结转分录:  借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-进项税 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
进项税额是收到的专票可以认证抵扣的税额,确认进项税 已交税金是预交的增值税
2019-10-31 16:48:29
您好,是用进项和销项对冲了吧。
2020-06-15 17:15:08
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