企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

上一年做了一笔分录:借:应交税金 贷:应交房产税,这笔分录做错了(应该是不用做的,这笔款不是公司出的),今年应该怎样更正呢?
答: 你好,用红字冲销做调整分录借:应交税金 贷:应交房产税(红字) 备注调整xxx号凭证
经营用房屋交纳房产税怎么写会计分录呢借税金及附加贷应交税费应交房产税?
答: 您好 借:税金及附加 贷:应交税费-房产税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模公司2017年多缴纳房产税金8000,实际交税包含8000里面金额15000,登账分录用,借.;管理费用,_房产税15000,贷:应交税费_房产税15000, 借:应交税费_房产税15000,贷::应交税费_房产税15000,发现申报多缴税8000.请问2018年1季度缴纳税金房产税50000,同时申请税务把多缴纳8000税金作为第一季度抵扣税。请问我这样挂分录对么?借:税金及附加税_房产税50000贷应交税费_房产税50000,借:应交税费_房产税50000,借:应交税费_房产税_8000贷:银行存款42000
答: 最好先把8000的房产税冲回,借:其他应收款-多交房产税8000 贷:应交税费-房产税8000,借:以前年度损益调整-8000 贷:应交税费-房产税 -8000,缴纳这个月的:借:应交税费-房产税5000 贷:其他应收款-多交房产8000 银行存款
上一年我做了一笔分录,如下:借:管理费用贷:应交税金-应交房产税借:应交税金-应交房产税贷:库存现金但今年查单发觉,房产税不是我们公司交的,应该怎样更正呢?
房产、土地和印花税现在计提时,借:税金及附加,贷:应交税金---应交房产、土地、印花税。缴纳时是,借:应交税费---应交房产、土地、印花税,贷:银行存款。这样的分录对吗?
企业交房产税,计提时,借税金及附加,贷应交税费-应交房产税,企业原来房产税计提借管理费用,贷应交税费-应交房产税用调到税金及附加吗?
房产税有一部分是自己交的,有一部分是应收其它公司的,计提的时候是这么做分录吗,借:税金及附加-房产税,税金及附加-土地税,贷:其他应收款-应收房产税,应交税费-房产税,应交税费-土地税


袁老师 解答
2017-07-11 22:20