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老师好,我公司收到厂家技术员交来的伙食费300元, 简化处理,不能作为收入,先做往来,挂其他应付款,月末充伙食费,我公司伙食费走应付职工薪酬-职工福利费,月末要计提的,那 我怎么才把这300元冲伙食费呢,分录怎么写
1/430
2020-09-01
老师,我想问一下员工报销八大员参加的继续教育经费,要走应付职工薪酬里面过一道吗? 还有员工报销垫付的费用要走其他应付款里面过一道吗?
1/82
2024-08-07
公司去年给法人计提的工资一直是其他应付款,但一直到现在也没付 那汇算清缴时应付职工薪酬这里我只能填0,对吧? 还是我提醒下让把钱转一下? 还是不转和转两种风险一样?因为就只是法人的工资?
1/206
2023-04-06
支付给员工的医疗费,请问要不要计提入应付职工薪酬里,如:借:管理费用-福利费 ,贷:应付职工薪酬,借:应付职工酬薪 借:银行存款
2/373
2023-03-07
公司的部分工资是劳务派遣公司发的,我做账时计提的是总工资,劳务公司开来的发票,可以冲应付工资对吗?
3/1311
2018-12-18
每次给工地买的东西计入其他应付款还是投资股本
1/747
2017-09-12
老师,民营医院,用来应付社保局的工资表该怎么做呢?
1/1224
2016-12-07
应付工资8000 除社保外 专项附加扣除4000 请问会计分录?
1/1457
2019-10-19
老师,资产负债表中应付职工薪酬是负数,是什么情况,
4/2147
2021-07-31
产假工资怎么算,是付基本工资么,付几天
1/575
2018-10-16
请问老师月工资表里的医疗保险如何计算,不是应付工资的2%吗?按这样算资料上显示是错的
2/1050
2020-10-15
老师,建筑行业什么情况会把支付给项目的工资都挂在“应付账款”科目下?
1/554
2023-02-21
现在注册资金认缴制,没有实收资本到位,但公司还是要发工资也有资金流动,如果资金不放在实收资本,借 银行存款 贷 应付账款,看可以不?
1/966
2017-11-06
老师,本月支付了一笔职工培训费4000元,那我做会计分录时, 摘要:计提职工教育经费 借:管理费用—职工教育经费4000,贷:应付职工薪酬—应付职工教育经费4000, 摘要:支付员工培训费 借:应付职工薪酬—应付职工教育经费4000,贷,银行存款4000,对吗
2/883
2022-03-25
费用类的发票,本月发生,次月开发票,付款又是另外的时间,这个发票是做为挂帐的附件好还是付款的付款的附件呢。比如,本公司保安服务费,3月产生,我按合同及对帐金额借:管理工资 贷:应付工资 支付时,凭银行单,借:应付工资 贷:银行存款, 收到发票怎么做呢?
2/775
2016-05-16
在部分公民放假的节日期间(妇女节、青年节),对参加社会活动或单位组织庆祝活动和照常工作的职工,单位应支付工资报酬,但不支付加班工资。
3/3053
2017-03-14
老师 这个分录 我有点不明白, 我看我们公司 直接发工资 是借应付工资 贷银行存款的
4/125
2019-04-17
老师,请教个小问题,上个月做工资的时候把扣的罚款做到了应付工资,现在怎么调账
3/825
2016-10-14
老师,那个账载金额是应付工资借方累计数还是贷方累计?还是管理费用中的工资数
1/797
2016-05-25
一个员工的编制在总部,但是他在分公司取得的收入,分公司给他支付了工资,这个工资应该怎么报个税,应该算劳务报酬吧
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2020-12-03
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