老师好,请问我的结转进项税额为6100,结转销项税额为10200,请问我的结转进项税额转出是多少?结转进项税额转出的会计科目应放在应交税费-应交增值税中的三级科目还是放在二级科目呢?感谢老师的解答
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2020-05-30
盘存发现上月购进的乙材料10吨被盗,金额30 400元(其中含铁路运输费用400元,上月均已认证并申报抵扣),经批准作为营业外支出处理。 进项税额转出应该怎么计算?
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2020-06-15
存货盘点时候管理不善的损失(无法赔偿)计入管理费用还是营业外支出?进项税额转出的分录是什么?
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2019-12-25
订单变更,材料过期报废,转营业外支出或者管理费用,然后将进项税额转出。需要怎么写分录?
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2018-11-14
应交增值税不是销项—进项税额吗?那出口退税跟进项税额转出怎么计算增值税,出口退税为何也要计算在内呢,不是直接缴纳就可以了吗?
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2019-06-14
老师收到一笔销项负数发票,对于我来说我得把之前那笔进项冲了,现在需要做进项税转出吗,这个票需要认真吗
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2021-11-30
为什么在科目余额表里“转出未交增值税:、”借方余额是401147.55?可分录做的时候是进项也转出的,,那不是应该“转出未交增值税”本期发生额是进项加销项的合计吗可这个科目余额表里怎么会是401147.55‘老是这个我没看明白分录是进项,销项都转出了
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2018-02-04
老师,福利费做进项税额转出中,福利费的进项税不能作为抵减销项税,所以转出但为什么计入管理费用这个怎么理解?
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2018-10-19
老师,我看公司科目余额明细表,应交增值税一级科目余额是借方614.56,进项税额是533355.73,销项税额是947827.13,转出未交增值税是414816.85,进项税额转出的期末余额在贷方10.89元,待抵扣进项税是280,但是报表上留底抵扣进项是345.45,跟应交增值税余额614.56不一致,差在进项税额转出10.89那里,这种情况对吗?进项税额转出科目正常要有余额吗?
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2020-07-30
老师您好,本月有销项,进项,转出未交增值税有余额,我结转税金这样可以吗?借应交税费-销项贷应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税这样可以吗?
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2023-02-07
一般纳税人购进电脑固定资产是算了进项税的,报废出售电脑时应该进项税转出吧。为什么在张师师老师讲解的工业制造课程里,出售报废电脑200元没有考虑进项税转出呢
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2018-06-22
一般纳税人转简易征收后前期己抵扣固定资产进项要补交税款吗,进项要转出不
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2019-04-10
房地产企业,留抵税额是 进项税额 销项税额 进项税额转出,减免税费,转出未见增值税,和房企预交增值税。怎么加减得出留抵税额?谢谢
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2020-06-04
已经认证,先按照正常的做进项分录借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款红冲 做进项转出是否直接这样借:库存商品贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)应交税费-应交增值税(进项税额) 和应交税费-应交增值税(进项税额转出)不用再做分录吗?
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2019-03-28
你好,老师。我年底进项80万,销项60万,进项转出6元,转出未交增值税11月底借方余额70万,年底我应该如何做账务处理
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2020-01-06
老师,想问下出口退税:比如目前公司出口一批货物,购买这批货物材料的进项税是110万(已经抵扣)。现在说可以享受出口退税,目前账面留抵税额是68万,税局说要做出口货物的进项税额转出。我理解是将110万已经抵扣进项税退给我,本期应该缴纳110万销项税(进项税额转出导致的销项税),同时可以使用留抵税额68万,综合可以收到42万税金退还,我理解正确吗?
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2024-03-12
请教个问题:供应商上游企业之前没有回函,导致我们进项税额转出几万元,现在供应商上游企业已回函,我也已经打电话给我们的专管员确认了,他说回函正常,叫我下个月申报税时提前两天把申报表拿给他,抵税,是不是下个月就可以正常抵税了,因为我这个月要开好多销项发票,但是我现在又很缺进项,我怕把客户的开发票了,下个月那些转出的进项又不给抵扣了
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2019-08-13
房地产老项目7月收到采购材料的专票,专票的进项税金额100当月做了进项税转出,7月确认收入产生销项税150,则当月应交增值税为150是吗?另外销项税150月末转到未交增值税科目,进项税转出金额100月末用转到未交增值税科目吗?还是这100永远在进项税转出科目挂着不用再做结转呢?
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2019-08-10
我们是进出口企业,有一批价值不高的货物客户要求空运,这样一来我们收到了专票,开出出口普票,又不退税,请问:那专票我需要去认证吗?进项税部分怎么做账呢?
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2022-01-25
年末结转销项税进项税和转出未交增值税,还有一个税盘280,分录怎么转?
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2020-03-23