老师,请问一下,6月暂估入库,借:库存商品100,贷:应付账款100,
6月销售结转成本,借:主营业务成本100,贷:库存商品100
7月来票红冲暂估入库,借:库存商品-100,贷:应付账款-100
正确的发票入库,借:库存商品100,银行存款:100,
6月份结转的成本不用红冲了吧!我这样做是对的吧
3/491
2018-10-19
某公司为增值税一般纳税人,按照实际成
本法进行核算,请根据下列资料处理相关业
务。
(1)6月15日,购入原材料一批,购买价
格为20 000元,增值税进项税额2600元,价
税合计22 600元,要求编制相应的会计分录;
(2)6月16日将6月15日购入的原材料验
收入库,要求编制相应的会计分录;
(3)6月31日,购入原材料一批并验收入
库,但相关的发票单据未取得。暂估该批材料
成本为18 000元,要求编制相应的会计分录;
(4)7月1日,将上月末暂估入账的会计分录冲回。
1/2354
2020-07-09
印花税9月的进货的票,9日已暂估入库,10月份才开出票,印花税计10月的购入吗
1/318
2019-11-01
老师,暂估入库的分录一般是什么时候做,是根据入库单上面的日期,还是月末才做
1/2302
2020-07-23
请问我现在填写2019年度全国税收调查表,去年12月份有暂估收入,这个次月才会开票,当月没有申报增值税,填企业表时第一栏的销售额怎么填呢?是填增值税申报表上的还是填账上包含暂估的?
2/1013
2020-06-22
公司采购东西,有做暂估应付,后面收到发票会红冲暂估做应付凭证,付款的时候还会做付款凭证,那这三种凭证后面的原始单据附件要怎么放会比较合理,公司有采购订单,入库单,发票,对账单,付款单。
1/1368
2018-08-08
我想问一下,我上个月初暂估入库一批商品500万,这个月发票回来一部分450万,我就冲了450万,还剩下50万没有冲,接着又到了60万的发票,然后我想问这一笔60万如果冲上一次的暂估,应该如何做账
1/497
2020-12-07
你好,老师我也是想问本月购进物料,以银行付款,货已到,发票次月收到的,怎么入账。是本月借:原材料 贷:应付暂估 次月借:应付暂估 贷:银行存款吗? 可是银行存款的原始凭证的时间是前一个月的,怎么处理
3/170
2024-09-18
建筑行业,成本不够了成本票还没有开进来的情况下仍然结转了成本,是不是需要先暂估入库再结转成本啊,但是原来的会计都没有暂估入库,导致于存货都成负数了,怎么办?
1/1229
2019-04-11
收到其他厂的旧设备、材料一批,发票未到,原材料我暂估入库,但这批设备过来我有的是准备进固定资产的,有的低价值的准备直接计入制造费用-机物料消耗的,这个怎么暂估?
2/615
2018-07-20
,A公司向B公司买入商品,然后卖给C公司,并开出了发票,而B公司未及时开发票给A公司,到次月或更加之后的时间才开的发票,对于A公司来讲,开了发票就确认了销售,缴相关税费,月末一定是要结转成本,是先暂估入帐吧? A公司拿4月进项票来冲这个暂估入帐吗? 1.暂估 2.销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:库存商品 贷:应付账款
1/1137
2019-03-22
我公司收到一张工程服务费的发票,银行付款,因为我们是在开出发票时做收入暂估成本 做的:借主营业务成本 贷 材料 --其他 ,刚好这个项目上个月开出发票 ,没有暂估 ,我可以这个月先做一笔暂估,然后收到的工程票做:借 材料 贷银行存款吗?
1/1031
2020-09-30
,账面暂估账款金额,比实在未冲减发票的金额少,由于发票量太多,怎样来调整呢?
1/864
2018-11-28
老师,建筑企业9月份暂估了机械费20万,分录是借:工程施工/合同成本/机械费20,贷:应付账款/暂估成本20万,并将这20万转入主营业务成本了,这个月红冲了这笔分录,主营业务成本也要转回来吗
1/751
2019-12-25
收到材料借工程施工不含税价,贷应付账款暂估价,收到发票红冲上面的分录,再借工程施工,增值税进项,贷银行存款,现在供应商优惠了几百块钱,贷方走营业外收入,借方冲个暂估,还有差额怎么处理呢
4/719
2021-07-17
真账实操里兴隆经贸的业务4,红冲暂估的时候,进销存里入库单是不是也要红冲一下,再录一个跟发票一致的入库单
1/575
2017-12-28
上年暂估入库了170万材料并结转成本了,今年到票了是劳务发票170万,红冲暂估材料后以前结转的成本需要再做以前年度损益调整吧?请问具体分录怎么做?
10/1505
2020-06-08
我们用的事金蝶旗舰版,材料先暂估入库,以后收到发票时冲暂估,这里在材料收发明细看就有差异,我这个差异怎么处理呢。这种还比较多,系统我怎么操作呢
1/2351
2018-05-03
2021年实际发生了成本,但是在2021年没有收到甲方的钱,所以没有把成本费用支出去,也没有收到成本发票。这个情况下2021年需要:①暂估成本吗?②收入也要暂估吗?
1/342
2023-03-24
18年12月份做了材料暂估入库,并结转了成本。19年1月收到发票应该做哪些分录?(这个月发票金额大于暂估金额)写下全部具体的分录?(从红冲到成本结转都写下)
3/1056
2019-02-19