11月份工资没有计提,12月份直接做的分录,发放11月份工资 借 管理费用 工资 贷 银行存款。12月份也没有计提工资,直接在12月份做的发放11月份工资 借 管理费用 贷 银行存款。从来没有计提过工资,在下月直接做的上月工资用费用发出去了,老师,现在应该怎么调账。
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2020-04-21
购买固定资产1000 借固定资产1000贷银行存款1000 折旧的时候借管理费用-折旧费1000÷100*95÷3÷12 贷累积折旧 对吗
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2016-12-07
充值中石化油卡的分录是:充值时,借:管理费用-销售费用,贷:银行存款。使用油卡时:借:管理费用-摊销费,贷:管理费用-销售费用。这样子对吗?可是这样子两个分录不是把销售费用冲没了?
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2020-05-08
以银行存款支付下半年度保险费42000元,原记账凭证上分录如下 借:管理费用 24000 贷:银行存款 2400 更正方法: 更正过程:
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2023-03-26
老师,我司年初购入了一台新的汽车,在一个年度里面享受一次性摊销500万以内的设备这个政策,账务处理上我应该怎么做分录?正常的分录是这样,那账面还需要如何做来提现享受了这个一次性摊销吗? 购入借:固定资产 970873.79 进项税29126.21 贷:银行存款 1000000 借:管理费用-折旧 970873.79/4/12 贷:累计折旧 20226.54
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2020-11-14
民间非盈利性组织机构产生会议费,借;管理费用 贷;银行存款等科目,我这样做对吗??
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2018-06-14
刚买的税控盘480,没有抵扣,是不是先入账借:管理费用 贷:现金或银行存款 等抵扣时再做借:应交税费 贷:管理费用(红字)
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2019-10-11
企业是租房子修车,每个月交房租,然后房东每次来洗车都是记账抵扣房租,他来洗车未付款和交房租怎么做账?洗车未付时:借:应收账款——大修厂✘✘✘,贷:?付房租:借:管理费用,贷:银行存款,贷应收账款——大修厂
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2018-09-02
您好 我们上个月付了两笔仓储费9万,没有收到发票,我暂记到应付账款了,本月又付了一笔仓储费2250元,上个月和本月的发票金额开在一张发票上了,本月已收到,本月我做的分录是:借 管理费用-仓储费 92250元,贷 应付账款 9万 银行存款 2250元 请问这样可以吗?
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2024-07-26
老师,支契税、印花税也是借:应交税费 贷:银行存款吗? 借:管理费用 贷:银行存款可以吗?
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2018-05-16
老师你好!我们去年有一笔报销重复入账了,当时申请付款的时候是14494,实际付款是13595.82,发票一直没来就先入账了后面不知道又按实际的入了一遍,要怎么调整,一笔是借:工程施工14494 贷:银行存款14494 一笔是借:管理费用13595.82 贷:其他应付款13595.82
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2023-03-28
如果工资没有计提,直接管理费用银行存款这样做。那19年取数的时候就会把18年12月工资算进来(18年12月工资在19年1月发),然后19年12月工资在202001月支付。那汇算清缴工资调整表,电脑自动取了管理费用的累计数,那是不是应该用这个累计数减实际18年12月工资,再把202001月支付的19年12月工资加进来呢?
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2020-05-12
上月公司采购了几台电脑,总计金额:13060元,借:固定资产——电脑13060 贷:银行存款13060 分36个月摊销:13060/36=362.7777777777777 本月分录如下: 借:管理费用——折旧费旧 贷:累计折旧 请问老师是这样写的吗? 但摊完36个月后还存在小数点的问题,这里的小数点确认到几位数? 362.77或写362.78都会存在小数点与总数有差异?这块如何处理?
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2022-03-01
我们公司租的办公楼,房屋租赁税我们承担,怎么做账?是借管理费用-房产税,贷应交税费-房产税。借应交税费,贷银行存款?
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2017-02-21
我们2016年支付的加盟费,但是老板把发票一直自己收藏着,现在才找出来给我做账。加盟期已经都过了,这个我一次性计入管理费用啊有问题啊? 之前会计做的的借:应付账款 贷:银行存款
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2018-12-10
单位中秋节买的月饼,加税合计4000,她们做了借管理费用福利费,进项税额,贷银行存款,给解释5000块以下的可以这样做吗?
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2019-04-08
公司采购几台办公电脑,总计:13060元 1、当月购入分录 借:固定资产13060 贷:银行存款13060 2、下月摊销分录 借:管理费用——折旧费13060/36=362.78 贷:累计折旧362.78 3、摊完3年后的分录如何写? 摊完3年后,固定资产这个金额在冲平吗?
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2022-03-04
老师,问一下我们让第三方做了一个项目,给他打了1000块钱的费用款,后来退给我们500,一开始做的是,管理费用1000,银行存款1000,发票也是这个金额,后来退回给我们500这个发票以及会计分录怎么处理呢
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2019-06-27
银行回单和收据之类的吧 不懂。。 为什么印花税有时记管理费用,有时记应交税费呢
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2016-06-29
老师,我问下,我去年金税盘280做了分录借:管理费用贷银行存款 借:应交税费—减免税 贷:管理费用负数。。。。。两笔分录都写了,实际没抵扣。今年现在要怎么做啊
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2022-04-11