收汇企业的月底的汇兑损益如何做账 问
借:应收账款-美金 贷:财务费用-汇兑损益 答
老师,粮企,实际签订合同2000吨,实际出库1900吨,但对 问
真实收到2000吨还是1900?如果数量错误就叫对方重新开 答
老师好!生产企业出口转内销,都需要申报什么报表?增 问
你好,跟内销一样申报就可以!可以抵扣 答
医养结合的精神医院,在这里养老的病人是民政局直 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我一季度红冲了一张10万的专票,这是去年九月 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,我问下,我去年金税盘280做了分录借:管理费用贷银行存款 借:应交税费—减免税 贷:管理费用负数。。。。。两笔分录都写了,实际没抵扣。今年现在要怎么做啊
答: 您好,实际没抵扣?就是应交增值税余额与纳税申报表不一致?
金税盘的防伪税控服务费科目是不是:借:管理费用 贷:银行存款 ;借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用?一般纳税人
答: 您好,对的,就是这个分录的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买金税盘440元入账分录怎么写。还有金税盘280元服务费入账分录这样写对吗?借:管理费用 440 贷:银行存款440 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 440贷:管理费用440
答: 你好,如果是一般纳税人单位,是这样做分录的
金税盘的服务费,分录借:管理费用280贷:银行存款借:应交税费-减免税费贷:管理费用实际申报时抵减这笔费用的分录怎么做呢
老师好,我司在2023.11月入了一笔费用,但在2024.1月这笔钱对方公司退款,发票也红冲了,我在2024年的分录怎么处理?当时的会计分录:借 管理费用 应交税金 贷 银行存款
老师请问一下缴纳税控盘维护费借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 贷方的管理费用是填在借方用负数表示,还是直接就填在贷方









粤公网安备 44030502000945号



罗 追问
2022-04-11 13:58
罗 追问
2022-04-11 14:25
小林老师 解答
2022-04-11 15:32
小林老师 解答
2022-04-11 15:32