公司的车辆报废,收到的残值款是如何处理? 问
同学,你好 计入资产处置损益 答
老师,年底发10几万的提成,这个要怎么算进社保基数 问
您好,这个并入工资,算是社保的基数 答
老师,加盟商对公转账给我公司付给商场房租,因为商 问
您好,你们是咋平的呢?也没给对方开票呢 答
白条500以内可以不用发票,是不是也不需要纳税调增 问
您好,是的,但是前提是需要个自然人个人的交易才成。 答
晚上好,老师。红色那里这样填得吗。我改23年汇算 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,我问下,我去年金税盘280做了分录借:管理费用贷银行存款 借:应交税费—减免税 贷:管理费用负数。。。。。两笔分录都写了,实际没抵扣。今年现在要怎么做啊
答: 您好,实际没抵扣?就是应交增值税余额与纳税申报表不一致?
金税盘的防伪税控服务费科目是不是:借:管理费用 贷:银行存款 ;借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用?一般纳税人
答: 您好,对的,就是这个分录的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买金税盘440元入账分录怎么写。还有金税盘280元服务费入账分录这样写对吗?借:管理费用 440 贷:银行存款440 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 440贷:管理费用440
答: 你好,如果是一般纳税人单位,是这样做分录的
金税盘的服务费,分录借:管理费用280贷:银行存款借:应交税费-减免税费贷:管理费用实际申报时抵减这笔费用的分录怎么做呢
老师好,我司在2023.11月入了一笔费用,但在2024.1月这笔钱对方公司退款,发票也红冲了,我在2024年的分录怎么处理?当时的会计分录:借 管理费用 应交税金 贷 银行存款
老师请问一下缴纳税控盘维护费借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 贷方的管理费用是填在借方用负数表示,还是直接就填在贷方
做错了个凭证“借管理费用 贷银行存款” 正确的凭证应该是“借管理费用 借应交税费-进项税 贷银行存款”可以这样改回来吗:摘要补xx号凭证 借应交税费 贷管理费用









粤公网安备 44030502000945号



罗 追问
2022-04-11 13:58
罗 追问
2022-04-11 14:25
小林老师 解答
2022-04-11 15:32
小林老师 解答
2022-04-11 15:32