送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-11 13:52

您好,实际没抵扣?就是应交增值税余额与纳税申报表不一致?

追问

2022-04-11 13:58

就挂在应交税费减免税额

追问

2022-04-11 14:25

老师今年直接做借应交税费未交增值税贷应交税费减免税额对吗。申报表发生额填上

小林老师 解答

2022-04-11 15:32

您好,那也没问题,也在应交增值税体现

小林老师 解答

2022-04-11 15:32

您好,应交税费未交增值税对应科目是应交税费应交增值税(转出多交增值税)和(转出未交增值税)

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相关问题讨论
您好,实际没抵扣?就是应交增值税余额与纳税申报表不一致?
2022-04-11 13:52:37
您好,对的,就是这个分录的
2022-05-24 09:57:47
你好,是的,是这样处理的 
2022-03-20 15:37:14
同学你好 金税盘缴费时候分录是不是借:管理费用 贷:银行存款 ——对的; 抵税时候分录是什么 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用;
2022-03-22 19:28:48
同学您好,借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税金-进项税额转出 后面再结转以前年度损益调整
2024-01-16 15:35:11
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