老师好,我司在2023.11月入了一笔费用,但在2024.1月这笔钱对方公司退款,发票也红冲了,我在2024年的分录怎么处理? 当时的会计分录:借 管理费用 应交税金 贷 银行存款
乐乐
于2024-01-16 15:32 发布 331次浏览
- 送心意
彭彩波老师
职称: 中级会计师
2024-01-16 15:35
同学您好,借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税金-进项税额转出 后面再结转以前年度损益调整
相关问题讨论

你好!不可以直接做。要先计提。
2019-07-17 16:42:32

同学您好,借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税金-进项税额转出 后面再结转以前年度损益调整
2024-01-16 15:35:11

两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28

你好 现在不是已经不在使用预提费用这个科目了。 你不应该用这个科目的。 你说做错了 具体是哪里错误了。
2020-02-29 09:12:11
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乐乐 追问
2024-01-16 15:49
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2024-01-16 15:51