老师,当时计提了成本20万,合同签的也是20万,但实际 问
冲成本更正申报引起补税就会有滞纳金的 答
老师,你们的会计软件项目核算是怎么样的呢?可不可 问
您好,可以这么理解, 有一个项目核算明细账,这里就可以选择具体的往来单位了 答
2025年变更内容其他债权投资 到期收回的 差额 问
2025 年相关规定下,其他债权投资到期收回时,差额计入 “信用减值损失”。而之前计入其他综合收益的累计利得或损失应转入投资收益。 其他债权投资在持有期间,其公允价值变动等会计入其他综合收益,终止确认时,需要将原计入其他综合收益的金额转出,转入当期损益,根据规定,这里的当期损益对应的是 “投资收益” 科目,与到期收回时差额计入的 “信用减值损失” 无关。 答
老师 税局说公司税负率太低,怎么提高税负率啊? 问
其实 就是让多交些税 答
老师好,一种产品库存了2年多了,没卖完,最后亏本卖出 问
您好,可以的,这种是折价销售 答

充值中石化油卡的分录是:充值时,借:管理费用-销售费用,贷:银行存款。使用油卡时:借:管理费用-摊销费,贷:管理费用-销售费用。这样子对吗?可是这样子两个分录不是把销售费用冲没了?
答: 你好,充值时 借 预付账款 贷 银行存款 使用时 借 管理费用 贷 预付账款
老师您好,在零基础课程中有一题,这样做分录对吗:借:管理费用--水费 250 --电费 400 销售费用--水费 550 --电费 600 贷:银行存款 1800我们单位要求把费用分摊到部门的。
答: 对的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
3月底付4-9月房租6000,借:管理费用-房租6000,贷:银行存款6000,请问4月份摊销房租的分录应该怎么写
答: 您好! 3月会计分录 借预付账款 贷银行存款 4月会计分录 借管理费用-租金 贷预付账款。


柠檬 追问
2020-05-08 09:42
汪晨老师 解答
2020-05-08 09:47