林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

直接核销法,如果收回坏账,借应收账款,贷:管理费用,银行存款收到核销的坏账怎么平账。
答: 借;银行存款 贷;应收账款
是餐饮公司。就是在别人那租房子2000元一月,然后会来公司吃饭,吃饭一个月600元.然后我们还要付租1400给别人。借:管理费用-房租2000,贷:应收账款600 银行存款1400 。这样做对吗?理解不了这“应收账款”
答: 上述分录处理是正确的,需要发票做费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,19年有笔管理费用误记应收账款,今年该怎么调整,之前账务是借:应收账款——A1000,贷:银行存款1000,这1000应该入管理费用,设计到跨年通过年度损益调整的话怎么处理?
答: 金额太小了,直接更正为发现当年的管理费用就是了
宋老师,是不是,如果这个当做期初数时现在把这个月月末的现金存款余额,银行存款余额,库存,应收账款余额,应付账款余额,还有就是那些费用例如管理费用,整理好,
我们公司预收租户的电费,每月5号统一去电业局交电费。预收的分录:借:银行存款 贷:预收账款。交电费的时候,借:管理费用 贷:银行存款,这样对不对?如果对的话,“预收账款”科目怎么冲减?
员工a找公司预支了20000,公司其他应收账款-a记账20000,年末a员工结算工资45000元,会计直接做账,借管理费用-工人工资-a员工25000,贷银行存款25000要怎么调整应收的款










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