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2022年计提的费用,借:管理费用——业务招待费 贷:应付账款-购货款 我五月份支付了,但是没有来票呢。我在五月份的时候应该怎么记账?
9/165
2023-05-23
为什么委托方收到代销清单的时候,销售费用分录借销售费用 应交税费-应交增值税,进项税额 贷是应收账款而不是应付账款呀
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2019-08-28
5月份用银行存款付律师费:借:管理费用-咨询费, 贷:银行存款, 那到6月份收到对方增值税发票时及抵扣时分录分别怎样做呢?
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2019-08-31
一般纳税人商贸公司,之前的会计把一笔预付的劳务费用做成了 借:应收账款 1000 贷:银行存款 1000 现在都得劳务发票后,但是劳务费用还不能全部支付 借:主营业务成本-劳务费 3000 贷:应付账款 2000 应收账款 1000 对吗?
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2024-06-03
【第1笔业务】6月1日,因急需资金,贴现还差2个月到期的商业承兑汇票,票面金额500 000元,贴现率9%,收到贴现金额492 500元,存入银行。 【第2笔业务】 6月1日,归还2016年12月1日借款本金500 000万元及利息14 625元(已经计提)。 【第3笔业务】6月1日,从建行贷款,半年期400 000元,年利率5.85%,到期还本付息。贷款3年期15 000 000元,年利率6.40%,到期还本付息。两笔贷款已经转存至企业工行账户。 【第4笔业务】6月10日,企业发行债券1 000 000元,扣除发行费120 000元,实际收到9 880 000元,存入银行。 【第5笔业务】6月20日,归还长期借款1 000 000元,并支付最后一年利息66 500元(每年6月20日付息一次,到期还本。查看明细账,已预提33 250元)。 【第6笔业务】6月21日,收到存款利息1 075.86元。 【第7笔业务】6月30日,计提本月短期借款利息1 950.00元。
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2021-11-03
老师,我这样做分录对吗: 收到通知时:借:其他应付款,贷:应付账款 3月份付了4万元时:借:管理费用-电费 ,贷:其他应付款还有一部分没有付要不要做分录呢
1/299
2021-04-13
老师,我这样走账您看行吗,把前期付的装修费入借预付账款 -某某 贷银行存款 确定永远开不回票入借固定资产或长期待摊费用 贷预付账款可以吗?
1/323
2022-07-25
公司是小规模,这个月买的报税盘460元,维护费50元,会计分录借:管理费用510贷银行存款510 借应交税费-应交增值税510贷管理费用510 月底借应交税费-应交增值税510元怎么做账务处理呢?
1/951
2017-09-11
请问老师,在实务工作中,可以不用计提,在实际支付时,借记:财务费用---贷款利息 贷记:银行存款吗???
1/649
2022-09-15
国企承接了政府的绿化项目80w,先收到了政府20w款,用于项目的费用,我应该怎么做账,收到20w是借:银行存款,贷预收账款;发生费用时是借主营业务成本,贷预收账款;但产生的费用已经超过预收账款的时候,是要贷银行存款吗?刚好是在3月份收到的,但是发生费用是4月份,那第一季度是否要给收到的这20w税费?
1/406
2023-04-25
2018年有一笔业务是预付广告费(发票是1月份才开出的),正常应该是-借:预付账款,贷:银行存款;但是我做了-借:销售费用-广告费,贷:银行存款;2019年1月份的账该怎么调整?
1/863
2019-03-20
小规模,开具咨询服务费,没有收到款项 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到发票一方 借:管理费用 贷:应付账款 老师,这样做帐务处理对不对
1/841
2019-07-24
老师这个题最后一个分录借财务费用56350 贷银行存款56350为啥不用汇率9.75
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2020-06-19
提问: 工会经费计提:借:管理费用 货:应付职工薪酬-工会经费 交缴时:借:管理费用 贷:银行存款 发现错误,已跨月,纠错:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:管理费用。 按纠错的分录记帐,生成的报表中未分配利润就不对,差额为纠错的金额
1/592
2017-07-13
本月报销得费用(上月已经预提),其中有一笔费用福利费进项票不能进行抵扣,要先进行抵扣在做进项税额转出,分录应该怎么做。借:预提费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项税贷:应交税费-进项税额转出在一借一贷应付职工薪酬
1/938
2020-04-05
查到去年有一张有一笔费用会计分录写错,写的是借其他应收款,贷银行存款,实际上这笔费用是用于支付劳务费的,请问这个该怎么修改
1/714
2019-10-17
残保金不用计提吧?支付残保金怎么做分录?直接借管理费用,贷银行存款吗?
1/1226
2019-03-11
老师,请问,公司过帐款不够向员工借款,接:银行存款6000,贷:其他应付款6000,然后公司需要过帐10万出去,借:其他应收款10万,贷:银行存款10万,然后收回来的时候扣了60块手续费,借:银行存款:99940,财务费用60,贷:其他应收款10万,还款给员工,借其他应付款6000,贷:银行存款6000,做内帐,这样做对吗?
1/351
2019-04-23
老板去民间借贷发生的利息可以计费用吗?要开票吗
2/960
2017-03-15
支付招聘服务费2万元,服务期限1年 一个月后申请退款,收到退回余款1.8万,账务处理如下是否正确? 借:预付账款2(对方发票已开) 贷:银行存款2 退款 借:银行存款1.8 管理费用0.2 预付账款2
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2021-01-06
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