国企承接了政府的绿化项目80w,先收到了政府20w款,用于项目的费用,我应该怎么做账,收到20w是借:银行存款,贷预收账款;发生费用时是借主营业务成本,贷预收账款;但产生的费用已经超过预收账款的时候,是要贷银行存款吗?刚好是在3月份收到的,但是发生费用是4月份,那第一季度是否要给收到的这20w税费?

k1
于2023-04-25 11:42 发布 930次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好,按照你的走,这样更规范
2022-01-27 14:57:56
同学你好
对的
是这样的
2023-04-25 11:43:27
你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07
你好,。你好,把原来错误的分录红冲,然后做正确分录就可以了。
如果是手工帐及贷方也可以。
2022-01-14 09:10:12
你好,可以的,你可以计入成本。
2025-04-07 17:04:07
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