老师,我这样做分录对吗: 收到通知时:借:其他应付款,贷:应付账款 3月份付了4万元时:借:管理费用-电费 ,贷:其他应付款还有一部分没有付要不要做分录呢
羞涩的云朵
于2021-04-13 16:15 发布 703次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

对,是的,你说是对的,
2020-04-11 19:40:07

你好!只能说可以这样做。
2019-07-22 11:41:54

您好,这个是属于其他应付款
2023-05-21 13:12:23

职工宿舍给开的物业费发票,我计入 管理费用--物业费,应该贷 其他应付款
2020-01-14 11:35:20

您好,计入其他应付款更合适一些
2019-10-21 09:44:34
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