老师,我想问一下,实操题的深圳市南方建筑工程有限公司资产负债表中的预付账款41650,和应付账款的1166577,怎么算出来的
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2017-12-17
工资表应付工资多算了,实际发放的时候扣回了,做账有个差额怎么处理 不是计提的问题哦 相当于多扣税了 应发工资表做多了,实际发放的时候扣回了 导致税多扣了 做工资凭证的时候应发哦工资就不平了
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2022-06-01
老师您好,我公司每月都会临时雇佣了几个人,但是不固定,工资也不高,这些人用计提工资吗?每月个人所得税系统里用申报吗? 不用计提工资吗 贷方是应付帐款这属于应付帐款吗
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2022-03-08
不管借方是管理费用还是其他的什么科目。只要关乎应付职工薪酬都要先计提工资发工资吗
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2016-04-10
10月一12月三个月工资没发,已计提,年底时要不要冲回红字借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬
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2019-02-25
开办期企业计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬,这样对么,还是借方为管理费用-开办费
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2017-09-26
我提问:扣员工伙食费(伙食费:部分员工支付,部份公司支付)和代扣代缴社保公积金。计提工资时和发放工资时的分录是? 06-15 黄老师 会计师 06-15 你好,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-伙食费 其他应收款-社保、公积金 现金 我回复:计提时不用体现伙食费和代扣代缴社保公积金? 另外做成其他应付款可以吗?06-16 我回复:计提时体现伙食费和代扣代缴社保公积金?和计提时 不体现伙食费和代扣代缴社保公积金?有什么区别?06-16 黄老师
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2016-06-30
科目余额表的应收账款金额与实际的多了30万元,应付帐款与实际金额多了59320元,其他应付款与实际金额差了376637.01元应付职工薪酬与实际多了449811.84元;应交税费实际余额应是4660.27元而账上是-4496.59元,现在要重新建账了,这些要如何调整
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2019-10-15
借应付职工薪酬9149.49,贷其他应收款/社保个人交9149.49,第二张凭证借管理费用9149.49,贷其他应付款/社保个人交9149.49,这样是否重复记了
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2017-04-06
17年11-12月的凭证:销售人员借款10000 当时做分录是:借其他应款10000 贷:银行存款10000 ,后面报销了9510: 借:管理费用9510 贷:其他应收款9510, 出纳从他工资中扣了492 (实际应扣490) 借:应付职工薪酬 490 其他应付款2 贷:其他应收款492 ,现在2月出纳付了一笔费用多付了2元,是补之前多收回来的2元,我现在调蒙了,不知道怎么才能调平?
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2018-02-27
我司发工资,部分银行,部分现金不够,现金计划没做好,不够,当时也没提醒去提现,能不能在贷方挂老板的名下,就是做老板借钱发工资分录:借:应付工资贷:其他应收款-社保 应交个税 库存现金 其他应付款-老板这样对吗
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2019-02-21
工会经费是根据实发还是应发工资数缴纳?应付职工薪酬是实发数还是应发数?应发是代表没扣除社保和个税之前的数吗?
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2021-03-09
麻烦检查一下深圳市南方建筑工程有限公司资产负债表项目 预付账款填列金额是不是=0,应付账款填列金额=1124927
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2017-12-13
代扣个人所得税。借应付职工薪酬贷,应交税费应交个人所得税,然后支付的时候,借交个人所得税贷,银行存款那实际代扣代缴支付,到发放工资的时候,怎么走,其他应收款呢。
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2019-04-03
老师 请问下发工资时且工资计入管理费用-工资 应发工资合计50000 扣了100个人所得税 用现金支付 做凭证能做成 借:管理费用-工资 50000 贷:应交税费-个人所得税 100 库存现金 49900 这样做对吗?
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2015-01-07
这个资金计入应付职工薪酬里,需要交个人所得税吗?
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2019-08-08
资产负债表中 应付职工薪酬期末余额 是怎么计算的?
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2019-04-02
公司员工,已经做完工资表并报税,老板通知此员工的工资从另外一个公司付,那我现在应该怎么做账?
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2021-04-12
发工资有扣手续费员工实际没有收到那么多工资,借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款19800 200手续费记在哪里?
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2020-06-04
1、汇算清缴职工薪酬账载金额和税收金额如何取值 2、填写的是应付职工薪酬工资还是管理费用工资
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2021-04-10