科目余额表的应收账款金额与实际的多了30万元,应付帐款与实际金额多了59320元,其他应付款与实际金额差了376637.01元应付职工薪酬与实际多了449811.84元;应交税费实际余额应是4660.27元而账上是-4496.59元,现在要重新建账了,这些要如何调整
小洋高
于2019-10-15 10:33 发布 1362次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-10-15 11:03
你好,这个需要找出差异形成的原因,根据会计准则及企业财务制度规定来调整的,
相关问题讨论

你好,这个需要找出差异形成的原因,根据会计准则及企业财务制度规定来调整的,
2019-10-15 11:03:08

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

借;其他应交款 贷;应交税费
你好,可以做这个分录
2018-03-23 11:39:47

你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
借:银行存款
贷:应收账款
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2021-07-29 20:39:20

你好错误 ;其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项,包括应付经营租赁固定资产、租入包装物、存入保证金等。
2020-04-02 12:51:28
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