科目余额表的应收账款金额与实际的多了30万元,应付帐款与实际金额多了59320元,其他应付款与实际金额差了376637.01元应付职工薪酬与实际多了449811.84元;应交税费实际余额应是4660.27元而账上是-4496.59元,现在要重新建账了,这些要如何调整
小洋高
于2019-10-15 10:33 发布 1439次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-10-15 11:03
你好,这个需要找出差异形成的原因,根据会计准则及企业财务制度规定来调整的,
相关问题讨论

你好,这个需要找出差异形成的原因,根据会计准则及企业财务制度规定来调整的,
2019-10-15 11:03:08

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

借;其他应交款 贷;应交税费
你好,可以做这个分录
2018-03-23 11:39:47

同学,存货在纳税否则要卖掉,其它的资产这块都不能有数字的,同学。
2019-09-12 13:22:54

那这个钱是从对方工资扣除的是吧,也就是多扣了
2019-06-18 15:36:07
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