送心意

金子老师

职称中级会计师,注册税务师

2019-02-25 21:10

您好,学员,年底可以不用做处理,如果企业所得税汇算清缴时还没发,就纳税调增即可。

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相关问题讨论
您好,学员,年底可以不用做处理,如果企业所得税汇算清缴时还没发,就纳税调增即可。
2019-02-25 21:10:33
你好,18年计提的没有发放
2019-12-12 10:10:07
你的问题是什么?你计提工资和发放工资的分录是对的 如果交社保 的话 你先计提社保 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬—员工社保(公司承担部分)
2018-12-19 09:53:13
同学你好 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 这样应付职工薪酬和你冲销的应付职工薪酬借方,一借一贷,刚好也没有余额
2020-05-27 15:03:01
你好! 取管理费用-工资借方累计金额就可以了
2019-03-12 12:23:52
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