老师,我2月计提工资的时候,多计提了500,借管理费用,贷应付职工薪酬,这个月发工资时,多计提的,红冲借管理费用(红字),贷应付职工薪酬(红字),但是现在管理费用怎么是贷方余额500老师我是哪里弄错了吗,谢谢

酷炫的花生
于2021-03-25 14:30 发布 562次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-03-25 14:31
是的,是这样冲减的,管理费用的负数余额要结转到本年利润啊
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
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