因生产需要,从银行借入短期借款1800元存入银行
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2021-12-13
小规模纳税人交税控盘维护费的时候,借:管理费用-办公费280贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用-办公费-280。那年度要把明细科目结平吧。是不是需要做:借:应交税费-应交增值税280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款吧
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2019-03-14
有几笔专票其实是用现金付的,当时分录编为借:管理费用 应交税费,贷方:其他应收款 现在导致账面其他应收款贷方一直挂这几笔款,现在要怎么处理
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2019-01-23
以前的旧账可以不管吗?实在太乱了。又是新手不知如何调整这些错账。比如收到货款。正确是,借银行存款,贷应收账款。前会计,全挂贷其他应付款了。支付的电信费,是有开回发票的。前会计这样做的。支付的时候借应收账款,贷银行存款。收到票时候,借管理费用电信费,贷库存现金。。。。
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2018-09-27
公司前期请财务公司代理记账,开了专票未认证,帐已经做了,并且已经装订,(科目为:借:管理费用—差旅费(其中差旅费中又有一些是招待费),贷:其他应付款),我现在要不要认证专票,该怎么做?
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2021-02-02
老师,您好,我公司采购了一台仪器设备,是这样做分录吗?当月:借固定资产贷银行存款,次月借管理费用16000,贷累计折旧16000。现在新政策下,会计处理可以这么做的吧
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2019-09-06
老师,前期外帐是代理记账做的,有一笔用私户付款,发票已取得,外帐会计按照发票写了,借:管理费用 贷:银行存款-公户银行,但是公户没有这笔,现在银行账对不上,还有几笔公户银行账他没有记上,我现在怎么调整使账上和银行账户余额对上,做分录需要附原始单据吗
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2016-08-29
上周搬办公室有一个铁皮柜坏了,领导说不要了,入账时借:管理费用-低值易耗品,贷:银行存款。现在账务上如何处理
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2017-05-15
当月的支付费用,没有收到发票,我先做借管理费用,贷银行存款,可是到时拿到的是专票,还有税额的,怎么处理呢
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2018-04-09
提取工会经费: 老师,您好, 我们提取工会费的处理是:借:管理费用-工会经费,贷:其他应付款。 这个比例可以只提取1%么
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2019-10-11
以前会计把生产工的工资,全部做入管理费用了,现在直接转账对吗?之前:借:管理费用 50万 贷:应付工资--职工薪酬 50万 更改后:借:管理费用 38万(红字) 生产成本-基本生产成本--人工费 对吗?
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2017-06-20
计提工资分录:借:管理费用/应付职工薪酬 贷:其他应付款/代扣个人养老 应交个税 应付职工薪酬 这个分录怎么理解
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2021-04-16
计提时,借:管理费用 50000 贷:应付职工薪酬 50000 发放时,借:应付职工薪酬48000 贷:银行存款48000,等于你多计提了2000元,那是不是不用管了,不用调对吧?供应商每个月的挂账单是不是借:原材料** 贷:应收账款即可, 一般纳税人和小规模有什么区别
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2016-09-28
往年交车油费,没来发票直接做借方管理费用,贷方银行存款,今年来发票了,会计科目怎么做
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2017-11-13
老师您好,小规模那280没有税是不是就不做,借:管理费用负数,贷:应交税费—交增值税(减免税款)
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2021-01-12
老师:没收到出租方的房租发票时,计提房租可不可以:借管理费用-房租,贷:其他应付款:出租方
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2015-10-10
你好,老师,其他应付款—社保费的余额在借方,如果要冲减管理费用—福利费,会计分录怎么做啊
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2019-10-20
老师我想问一下,收到通行费普通发票的会计分录是不是,借:管理费用-路桥费 贷:其他应收款--()
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2018-08-31
老师:残保金和工会经费的分录不要计提吧,是直接借管理费用-残保金 工会经费 贷:银行存款
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2019-02-26
福利费是不是要通过应付职工薪酬科目周转一下呀,还是借管理费用,贷银行存款就可以呢
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2017-03-10