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麻烦问一下我2020年12月做了一笔暂估成本:分录是:借:主营业务成本 1000 贷:应付账款-暂估应付 1000 2021年2月收到发票,我要怎么做分录冲去年的那笔暂估,2021年做:借:以前年度损益调整 -1000 贷:应付账款-1000,然后结转:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整这样可以吗
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2021-11-25
老师,请问下18年暂估入账的成本,发票在19年才收到,那么在企业所得税年报的时候应该怎么处理呢
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2019-04-17
甲企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,原材料采用实际发出采用月末一次加权平均法计价。2020年12月,与A材料相关的资料 成本核 (1)1日,“原 材料”账户余额20000元(共2 000公斤,其中含11月末验 8+90/=576 如下: 收入库但因发票账单未到而以2000元暂估入账的A材料200公斤)。 借其他 (2)5日,收到11月末以暂估价入库材料的发票账单,货款1800元,增值税额234元对方代然运杂费400元,全部款项已用转账支可付讫。 04 05 16 苗税额4680元,货运增值税专用发票注明运费用1000元,增值税90元,材料尚未到达 (3)8日,以汇兑结算方式购人A材料3000公斤,发票账单已收到,货款36000元增 贷:原 款项已由银行存款支付。 (4)11日,收到8日采购的A材料,验收时发现只有2950公斤。经检查,短缺的50公厅确定为运输途中的合理损耗,A材料验收入库。
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2022-05-26
您好老师,因为我没弄过企业所得税申报,想请教下,我们去年厂房的房租按季度支付给房东了,我账面上也做了发票的暂估入账,可是截至目前为止,房东还没将发票开给我们,是不是如果这个月底还没开来,我申报表就要做调增?具体怎么说?
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2020-05-08
老师,您好!我想咨询一下,酒店发生的装修款,目前已经付的装修款记在预付账款中,我想请问暂估成本入账的账务处理方法。
1/948
2019-10-15
我刚接手这家一般纳税人商贸企业会计,以前会计账务处理:(1)产品入库,没有发票。借:库存商品 贷:应付账款 (后附的一整个月的入库单据,只有供货商的出库单和本公司内部入库单)。(2)收到增值税专用发票。借:应交税金-增-进项 贷:库存商品(后附的只有一整个月已通过认证的专用发票)。这个处理妥当么?本月我接手后,想暂估入库。借:库存商品 贷:应付账款-暂估入库 。到发票后,借:库存商品 应交税费-增-进 贷:应付账款。 可是,如果这样操作,上月没有暂估,本月没有冲销。本月,我的库存商品就相当于重复了。(暂估的+到票的),这个要怎么处理?
1/942
2018-10-29
商品换货换的是同一种商品,只是明细不同但发票开的是明细,那么我该怎么做账?金额也相差20元;另外之前做了暂估入库,我把暂估成本金额和预付款的差额记到应付账款了,现在供应商不给我们开发票我该怎么冲这个应付款?
1/1015
2018-05-21
老师,请问建筑劳务公司平时不发工资,工地又没提供实际人工成本花名册,每月做账时没法准确计提,可以暂估劳务成本入账吗?后面到实际发放工资时进行冲销暂估然后根据实发金额补计提前面时间段的劳务成本可以吗?
3/949
2021-06-12
请问老师,由于前期没有收到发票,但是商品已经销售出去,按照暂估的价格入账并结转成本,现在我公司的买家退货,由于当时我们没有收到购货发票,现在我们只需要把商品退给上家,这种情况的退货,分录怎么做?我当时做的分录是,借库存商品(暂估)贷,应付账款 卖出去时,借应收账款 贷主营业收入 应交税费(销项税)结转成本时,借主营业成本 贷库存商品(暂估)
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2019-08-08
老师您好,我是小规模 小会计准则,去年有2笔季报时做了暂估成本后汇算清缴时有一笔忘记调增了 现在应该怎么调整? 暂估入库: 借 库存商品 贷 应付账款 结转成本: 借 主营业务成本 贷 库存商品
2/553
2022-07-14
小规模企业,18年成本发票未到暂估入库,借:主营业务成本15万贷:应付账款_暂估款,15万,19年应该要怎样冲掉此笔?分录怎样做呢?是不是要以前年度损益调整科目呢?麻烦老师帮忙列下分录,谢谢。
1/757
2019-04-22
老师,之前出库的产品,因为没有发票到,就做了暂估入库,现在发票到了,冲了暂估,再入库,结果出现贷方余额了,这个怎么处理?您看下我的图片,最后是数量为0,但是金额却是贷方负数。
1/621
2020-01-03
8月份的时候,公司员工报销的一些费用,比如办公用品,都是暂估入库。 借:库存商品-暂估入库-A4打印纸 贷:其他应收款-员工XXX 这个月发票也到了,款也给员工付了,这个分录怎么做
1/1083
2019-10-10
我平时产品入库是根据数量金额式,那暂估的时候呢?是不是直接输入金额就行?不用考虑数量的问题?因为后期涉及这个冲销暂估还有调整成本,所以有点迷惑,请老师指点迷津!
3/1271
2018-04-06
老师我想问一下,我们公司主营器材租赁业务,因账上和实际入库有差异,故每个月底按实际调整差异做预估,然后下个月再把预估冲掉,再重复做预估,这样就会一直有应付账款的暂估余额,金额还挺大的,这样做合理么?
1/329
2019-10-27
老师,你好,我公司的外账2021年1月份以前在代账公司,交接的时候 ,那个会计说是有一笔暂估成本50多万,因为多少老板不想交那么多企业所得税,在2021年4月份季度申报的时候报成本票提供了就可以,老师暂估的这个成本的账务处理怎么做呢?公司人员的工资可以冲减这个暂估成本吗?
1/779
2021-03-16
公司每个月都会收到原材料,但是约定好当月货款,在第三个月支付,当月需要做应付账款暂估入库吗
1/626
2019-04-02
2年前公司的收入没有确认也没有暂估,现在客户要求开具发票,要如何进行账务处理,直接进行结算吗?
1/974
2019-05-23
老师好,当月的比如月头收到货没有送货单,月尾来了送货单,是先暂估记账还是月尾到送货单再入库了
2/918
2020-05-29
老师好,货到了,没有发票,没有付款,就做暂估入库。 那如果是货到了,没有发票,付款了,怎么做账务处理呢?
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2020-05-31
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