送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-06 12:20

你好,一定要有数量,否则加权成本就不正确了~~。后期按估价时的分录红冲,再编制正式的分录

阿杜 追问

2018-04-06 15:24

嗯嗯,老师,那红冲的时候也得对应数量,是吧?我们有一个项目,客户要求按照合同数量开发票,一下子把一年的发票全开了,但是我们的供应商就是供多少货,开多少发票,我一下子暂估了好多,然后来一批货的发票,我按照不含税金额冲一笔,这样对吗?

老江老师 解答

2018-04-06 15:28

@阿杜:是的,来一批,先红冲,再按发票录入蓝字分录!

阿杜 追问

2018-04-06 16:12

这个红冲时的金额就是我收到发票的不含税金额吧?

老江老师 解答

2018-04-06 16:32

@阿杜:是的,都 是不含税金额

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相关问题讨论
你好,一定要有数量,否则加权成本就不正确了~~。后期按估价时的分录红冲,再编制正式的分录
2018-04-06 12:20:39
您好,按我的理解,您的公式是正确的。即:本期单价=(上期期末金额%2B本期购进金额-冲销上期暂估%2B本期暂估)/(上期期末数量%2B本期购进数量-冲销暂估数量%2B本期暂估数量)
2020-05-26 18:23:47
你好!如果是一种东西就只考虑金额
2018-05-04 16:33:59
你直接红字冲销暂估按照正确的来做就可以了
2019-10-10 09:32:27
暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) 下月初暂估回冲: (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) (2)收到发票,做入库处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX供应商
2018-05-23 08:49:25
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