请问老师,由于前期没有收到发票,但是商品已经销售出去,按照暂估的价格入账并结转成本,现在我公司的买家退货,由于当时我们没有收到购货发票,现在我们只需要把商品退给上家,这种情况的退货,分录怎么做?我当时做的分录是,借库存商品(暂估)贷,应付账款 卖出去时,借应收账款 贷主营业收入 应交税费(销项税)结转成本时,借主营业成本 贷库存商品(暂估)
璀璨星夜
于2019-08-08 09:04 发布 864次浏览
- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
2019-08-08 09:06
现在做红字凭证讲原分录冲回即可,其中已开具的发票需要再开红字发票冲回
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现在做红字凭证讲原分录冲回即可,其中已开具的发票需要再开红字发票冲回
2019-08-08 09:06:30

你好 需要 能月末都要结转损益科目到本年利润的 到时成本也要转
2019-08-09 13:51:39

需要的,主营业务成本也结转到本年利润,这是月末结转损益,月末最后一块做就可以
2019-08-09 13:26:45

成本就只有工资吗
2023-08-04 12:27:07

你好,结转的成本金额就是取得1000元收入对应发生的相关支出
2019-08-09 17:20:56
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