老师,收货款(电票)借:应收票据 贷应收账款 。付货款(电票)借:应付账款 贷:应付票据????这样应收票据和应付票据不是永远有余额挂那嘛?
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2023-09-25
老师,收到客户A的承兑汇票,然后又背书给了B供应商,分录是不是这样做 借:应付账款-B供应商 贷:应收账款-A客户
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2016-07-14
“这些凭证做完后,需要核对应收账款,应付账款,应交税金进项税和销项税,存货科目”到底是让我做什么呢?我的理解不对吗?
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2020-07-04
我公司预售款500万,10月开发票应收300万,对方支付100万,我从预收款转到应收款可以吗?借:预收200万,银行存款100万,贷:应收账款300万
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2021-10-25
建筑行业如何计算应收账款比如一个项目总包做工程,假设已经收了2000万工程款,现在想计算这个工程项目总共多少工程款,除了已收的还有多少应收款,这个怎么做呢
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2017-12-22
公司的4月应收账款合计是800000 客户5月转账了700000元再帮公司直接代付供应商的应付账款100000元会计分录 应收账、应付账怎么做?
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2017-05-05
您好,老师,我想问下,应收账款,应付账款设置明细科目,是不是直接在基础资料客户,供应商那里直接设置吧,如果直接在会计科目上增加明细科目,这样操作是不是错误的呀
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2019-06-09
老师,请问一下,我这边药店有在美团饿了么上面销售,次月才结账给我们。但是我当月就要入账,这个第三方平台的销售,我这边应该要挂其他应收款-XX,具体的二级科目叫什么好呢
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2024-07-10
老师好,请教一下,就是多个分店在一个门店统一报销。 我是门店和分店都做了记录,但是最后其他应收款的借方余额怎么处理" 内账和外账做在一起的。只有一套
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2022-05-25
上年度收入凭证冲红怎么调整?例如 借:银存20000 贷应收账款6000 贷预收账款14000 借预收账款2800 贷收入2718.45 贷应交税金81.55 其中14000每月分2800转收入转完,是不是每个月的都需要调整过来呢?最终凭证要改成 借银行存款20000 贷应收账款19000 贷收入970.87 贷应交税金29.13
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2019-03-25
您好,老师,新建账只输入了应收账款,应付账款,产成品,预付账款这四项,试算不平衡,我是不是还需要填别的科目?
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2021-05-02
这个题给客人代垫的运输费为啥要计入应收账款不是计入其它应收款吗
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2021-05-11
现在流动比率为2:1,会引起比率降低的是() A 用银行存款偿还应付款项 B、发行股票收到银行存款 C、收回应收账款 D 开出短期票据借款 麻烦答案详细点 A选项分子分母都减少了啊
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2016-01-07
那个购卡返现返卡,应该如何处理?例如:客户购卡10000元,返现200元,返卡值200元,是借:应收账款9800 借:销售折扣 200 贷:预收账款 9800 贷:其他应付款-折扣返款 200 这样做对吗?
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2017-01-24
注销 应收账款余额(283万)和应付账款余额(75万)还有其他应付款余额(215万),这个怎么处理
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2021-04-27
老师,科目用错的凭证,比如借,应收账款 贷,银行存款 错做到其他应收款了, 可以直接, 借,应收账款, 贷,其他应收款 吗, 还是要红字冲,再蓝字正确做
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2020-12-18
老师好!我有个问题想请教一下,2020年12月业务员把收到的货款存到公司来后面有附件写明收到的是那家公司的款项,中介公司把收到的货款做成往来,借:银行存款10万元,贷:其他应收款 XX业务员 10万元。2021年发现在这笔账入错。修改为:借:银行存款 -10万元;贷:其他应收款 XX业务员 -10万元;同时做一笔更正,借:银行存款 10万元;贷:应收账款 XX公司 10万元。我想问的是,其他应收款XX业务员 -10万元,这笔款怎样去消化,现在其他应收款 XX业务员显示借方余额为10万元,怎样去冲平呢?请老师指教,谢谢!
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2021-06-01
老师好!我公司是小规模纳税企业,有个问题想咨询一下1.去年财务公司把一个员工其他应收和其他应付做了调整,分录是这样的:借:其他应收款--3万;贷:其他应付款--3万;2.员工收到货款存入银行做成往来款:借:银行存款--3.4万 贷:其他应收款-3.4万;然后我第1笔不明白是什么意思,没做调整。第笔我做二笔分录:1.借:银行存款--(-3.4万) 贷:其他应收款--(-3.4万);再做一笔:借:银行存款--3.4万 贷:应收账款--XX单位3.4万。这样,员工其他应收和其他应付对不上,请问老师我第1还须要调整么?2是不是我调错?请老师指教,谢谢!
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2021-09-02
老师,请问老板最后问到的“这些凭证做完后,需要核对应收账款,应付账款,应交税金进项税和销项税,存货科目”到底是让我做什么呢?我的理解不对吗?
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2020-07-04
老师好!我单位向供应商A退回了一批货物,视同销售并开了一张销售发票,我单位在供应商A处的应付账款为借方余额,就是先打款后发货的形式。现在不想增设该单位的应收账款科目,可以用应付账款科目不,分录怎么做?
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2020-01-07