老师,请问老板最后问到的“这些凭证做完后,需要核对应收账款,应付账款,应交税金进项税和销项税,存货科目”到底是让我做什么呢?我的理解不对吗?
唐宋元明清
于2020-07-04 16:32 发布 1747次浏览


- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-07-04 17:03
您好,其实就是您做帐以后,需要账账核对,账实核对,账表核对
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您好,是的凭证做完是需要核对应收应付,还有应交税金的各个科目的余额和发生额的,存货的入库和出库
2020-07-04 20:38:07

您好,其实就是您做帐以后,需要账账核对,账实核对,账表核对
2020-07-04 17:03:58

你好,可以的,可以这么做的。
2024-04-16 11:45:27

您好,收到发票的时候,借先红冲暂估,然后再按发票正常入账
2019-11-22 22:15:34

现在开发票,冲掉上月的应收账款,再重新确认收入和应收账款。
2018-07-22 12:36:54
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唐宋元明清 追问
2020-07-04 18:50
文老师 解答
2020-07-04 20:02