那个购卡返现返卡,应该如何处理?例如:客户购卡10000元,返现200元,返卡值200元,是借:应收账款9800 借:销售折扣 200 贷:预收账款 9800 贷:其他应付款-折扣返款 200 这样做对吗?

OUCUIXING
于2017-01-24 12:34 发布 1078次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-01-24 12:44
我是内账的,这样入账有点不明呵,不是预收吗?怎么入到主营业务收入和库存商品了?
相关问题讨论
没发票的均不能税前扣除,原材料没有发票的也不能税前扣除,要转到营业外支出
2020-01-14 15:57:26
你好 是同一个客户下面的话 你想调整的话 可以的
2020-05-12 16:48:43
你好!计入预付账款核算就可以
2019-11-27 16:27:12
计入营业外收入
借:其他应付款
贷:营业外收入
2019-04-10 17:13:24
你好 1. 其他应付款这个 款是 操作错误了 找原因去红冲 这个 分录即可 2. 应付账款没有 那也去找 之前怎么挂的 去红冲了 3. 预收账款 不是收入那是 这个款会退还 回去吗 4. 其他应收款 其他应付款要 是 挂的同一个人的明细 就可以合并 。 如果 不是同一个人不能 合并红冲哈。
2021-07-15 11:44:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



OUCUIXING 追问
2017-01-24 12:50
笑笑老师 解答
2017-01-24 12:40
笑笑老师 解答
2017-01-24 12:48
笑笑老师 解答
2017-01-24 12:52