送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-01-24 12:44

我是内账的,这样入账有点不明呵,不是预收吗?怎么入到主营业务收入和库存商品了?

OUCUIXING 追问

2017-01-24 12:50

可以讲一下那个分录应该如何做才好?

笑笑老师 解答

2017-01-24 12:40

您好 
返现部分: 
借:主营业务收入 
      贷:银行存款 
返卡: 
借:营业费用 
      贷:库存商品 
      应交税金——应交增值税(销项税额) 
  期末对于捐赠的商品进行纳税调整。

笑笑老师 解答

2017-01-24 12:48

您好,赠卡视同销售。内账您就按差额来做账吧。您做的不好,又应收又预收的。要是没收到就直接借记就应收就可以了。

笑笑老师 解答

2017-01-24 12:52

您好,上面已经写过一次了。

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你好 1. 其他应付款这个  款是 操作错误了 找原因去红冲 这个 分录即可 2.      应付账款没有  那也去找 之前怎么挂的 去红冲了  3.   预收账款  不是收入那是 这个款会退还 回去吗  4.  其他应收款 其他应付款要 是  挂的同一个人的明细 就可以合并 。   如果 不是同一个人不能   合并红冲哈。   
2021-07-15 11:44:12
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