全部股权转让给法人母亲,由于公司不正规,其他应付款604072,应收账款31965.3,预付账款193077,其他应收244314.45,存货966719.57,无分配-25063.73,公司开始购买的固定资产贪便宜均没有发票,也就没有入账,原材料很多都是暂估的,也还没有发票进来,现在股权转让了,这些数据该怎么处理,账务应该怎么做,请求老师指教,谢谢 图片是之前找了两个老师,因为答疑次数有限都没解决完,能不能帮忙看一下,到底要怎么弄,不然等会还要头大重新提问
惜福🤗
于2020-01-14 15:17 发布 1116次浏览



- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-01-14 15:57
没发票的均不能税前扣除,原材料没有发票的也不能税前扣除,要转到营业外支出
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你好 是同一个客户下面的话 你想调整的话 可以的
2020-05-12 16:48:43

你好!计入预付账款核算就可以
2019-11-27 16:27:12

计入营业外收入
借:其他应付款
贷:营业外收入
2019-04-10 17:13:24

你好,同学。
预付 和 预收是指提前支付给供应商的款项和收到客户支付的订金。
应收账款和应付账款是指客户或供应商的欠款。
其他应收款和其他应付款是指非客户和供应商的其他短期欠款或应收款。
2020-07-02 16:24:43

你好同学,这个涉及到重分类了。
其他应收款的借方余额,应付账款贷方余额,预付账款借方余额,预收账款贷方余额他们分别是真实的其他应收款,应付账款和预付账款,预收账款
但是应付账款贷方余额是预付账款,这个是重分类的
2020-03-30 13:41:48
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