全部股权转让给法人母亲,由于公司不正规,其他应付款604072,应收账款31965.3,预付账款193077,其他应收244314.45,存货966719.57,无分配-25063.73,公司开始购买的固定资产贪便宜均没有发票,也就没有入账,原材料很多都是暂估的,也还没有发票进来,现在股权转让了,这些数据该怎么处理,账务应该怎么做,请求老师指教,谢谢 图片是之前找了两个老师,因为答疑次数有限都没解决完,能不能帮忙看一下,到底要怎么弄,不然等会还要头大重新提问
惜福🤗
于2020-01-14 15:17 发布 1098次浏览



- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-01-14 15:57
没发票的均不能税前扣除,原材料没有发票的也不能税前扣除,要转到营业外支出
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你好 是同一个客户下面的话 你想调整的话 可以的
2020-05-12 16:48:43

你好!计入预付账款核算就可以
2019-11-27 16:27:12

计入营业外收入
借:其他应付款
贷:营业外收入
2019-04-10 17:13:24

1、预付账款借方余额过大,如果是真实的业务发生,你得对预付帐款做比较详细的预科。
2、其他应付款为负债类科目,一般余额在贷方,你的帐是借方余额,得将帐目借方余额调到其他应收款的借方余额。
3、其他应收款借方余额过大,说明税局对你们的资金流向存疑,一般来说,你得对他们提出来的问题做出情况说明。
2020-07-14 23:32:47

你好,都有余额是正常的,除非是一些核实的坏账才需要清理。
2020-02-27 11:08:02
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