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有加计扣除的公司 如果当月进项税1000,销项税2000,进项税加计扣除 100 月末结转 借:应交税费-销项税额 2000 贷:应交税费-进项税额1000 应交税费-转出未交增值税1000 借应交税费-增值税加计扣除 100 贷其他收益 100 借应交税费-未交增值税 1000 贷应交税费-增值税加计扣除 100 银存 900
1/622
2019-10-12
某生产型企业年应纳增值税销售额为900万元,会计核算制度也比 较健全,符合一般纳税人的条件,属于增值税一般纳税人,适用13% 的增值税税率。但是,该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额较少, 只占销项税额的20%。依照增值率判别法,增值率:(900-900×20%) ÷900=80%>23.08%。所以,该企业作为一般纳税人的增值税税负要 远大于小规模纳税人。 请提出纳税筹划方案。
1/2452
2022-04-02
你好,老师。我年底进项80万,销项60万,进项转出6元,转出未交增值税11月底借方余额70万,年底我应该如何做账务处理
1/334
2020-01-06
会计年底结转过转出未交增值税 他怎么次年年初期初数据是0?是不是也是财务软件自动结转了?一般这个科目,年底是不是会结转成没有余额的
2/957
2017-03-22
转出未交增值税,但是本月有购买税盘的金额可以予以减免的,怎么做会计分录呢?
1/1747
2018-09-14
老师 我5月有销项 可是我在6月进行发票认证的 那我在5月做账的时候可以 转出未交增值税吗
1/897
2020-06-01
小规模公司去年第四季度需要缴纳增值税的,但是去年的时候我把增值税结转到营业外收入了,现在应该红冲还是……
1/1024
2020-06-16
比如一般纳税人的销项税额是1万元,预缴增值税1千元,减免的增值税税控盘费用320元,实际缴纳增值税10万元-1万元-320元=8680元的会计分录怎样的呢?是借转出未交增值税1万元,贷未交增值税1万元,借未交增值税1千元,贷预缴增值税1千元,借减免税款320元,贷管理费用320元吗
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2022-01-04
金税盘的技术服务费递减增值税计入:应交税费-应交增值税-减免税额330元。申报时,递减税费了。应交税费-应交增值税-减免税额 借方余额330元,如何做结转应交税费-简易计税14000元。有 应交税费-应交增值税-减免税额330元,实际纳税13670元。如何结转一般纳税人
1/1147
2017-06-07
老师好,本月认证发票,分录为,借原材料1000,应交税费--应交增值税--进项税1300,贷银行存款。税法规定这个进项需要转出。借应交税费--应交增值税--进项税额转出1300,贷应交税费--应交增值税--进项税1300,然后,借原材料1300,贷应交税费--应交增值税--进项税额转出1300。老师,分录对了吗?我怎么感觉这个分录好绕呀。
1/868
2020-08-09
差额征税转让二手的个人所得税和土地增值税怎样算
1/1096
2019-04-03
增值税的本年累计的进项税,销项税的余额要不要结转
1/1503
2017-01-05
招待费进项税额转出在《增值税纳税申报表》哪一栏填列?
1/2790
2019-10-10
小规模纳税人和一般纳税人的个人独资企业,代开的增值税专用发票是否可以抵扣可以进项税?如果可以抵扣的话,如果销项税不变的前提下,这是不是就等于增加了进项税,那增值税是不是就少缴了呢?假设200销项税—100进项税=100增值税,我又去开了50块钱的服务型增值税专票,我最后交50块增值税,这样能不能解决缺进项税的问题?
2/1528
2019-07-10
年末,转让金融商品应交增值税借方有余额,说明金融商品转让损失无法弥补吧,就要做 借 投资收益 贷 转让金融商品应交增值税 这样做的话 那不是要交税了嘛
1/1274
2020-08-21
老师你好,我4、5、6月份认证的小额进项发票,需要做结转进项税额到转出未交增值税科目,再结转到未交增值税借方吗?没有产生销项时需要这样账务处理吗?
4/709
2020-07-13
记提土地增值税、城市维护建设税、印花税录和缴纳结转
1/982
2017-03-18
小规模纳税人,用应交税费-未交增值税记账,还用结转吗
2/345
2022-04-07
老师,免税的应交增值税转营业外还需要计提附加税吗
2/362
2022-09-08
应交税费-应交增值税(减免税款) 这个科目月末如何结转
1/4641
2017-12-13
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