比如一般纳税人的销项税额是1万元,预缴增值税1千元,减免的增值税税控盘费用320元,实际缴纳增值税10万元-1万元-320元=8680元的会计分录怎样的呢?是借转出未交增值税1万元,贷未交增值税1万元,借未交增值税1千元,贷预缴增值税1千元,借减免税款320元,贷管理费用320元吗
财务猿
于2022-01-04 16:40 发布 526次浏览
- 送心意
筱娴老师
职称: 中级会计师
2022-01-04 16:49
借:应交税费—转出未交增值税 10000
借:应交税费—未交增值税 8680
应交税费—预交增值税1000
管理费用320
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你好,怎么会不平的?应该一样的金额,要不就是你账务不对是吗?
2018-09-18 18:18:13

老师,本期留抵税额和财务报表应交税费的关系是什么
2018-09-21 02:42:20

你好,结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-01-19 16:08:04

同学,你好,这个对的。
2021-04-14 14:26:16

是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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