送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-08-09 22:09

您好
借:原材料 300
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 300
就这样写分录就好了

追问

2020-08-09 22:12

不好意思,更正:老师好,本月认证发票,分录为,借原材料10000,应交税费--应交增值税--进项税1300,贷银行存款。税法规定这个进项需要转出。借应交税费--应交增值税--进项税额转出1300,贷应交税费--应交增值税--进项税1300,然后,借原材料1300,贷应交税费--应交增值税--进项税额转出1300。老师,分录对了吗?我怎么感觉这个分录好绕呀。----这个分录怎么简化的?谢谢

bamboo老师 解答

2020-08-09 22:14

您当月购进 当月发现不符合抵扣条件 要转出?

上传图片  
相关问题讨论
你好,借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94 贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82 应交税费-应交增值税(减免税款)480 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)173680.12
2019-08-13 16:38:17
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
进项大于销项,形成留抵,是不需要再做处理的。
2019-04-03 20:40:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...