这笔分录是别人上个月录入系统的,而且还写在一张凭证上面,这个月业务一样,但是第二笔分录有点看不明白,向老师请教一下,第二笔分录对应的金额是什么? 业绩应回款=业绩*30%,手续费=业绩应回款*15%,合计回款=业绩应回款+手续费。 借 内部往来 财务费用 贷 银行存款 借 预收账款 主营业务成本 贷 主营业务收入 内部往来
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2021-04-06
老师,旅行社账,有些额外增加的项目是要另收费的,带队导游代收,要有支付费用的,也是导游代付, 收费项目 借:应收账款-导游现收-XX 贷:主营业务收入-电瓶车 代付项目 借:主营业务成本-电瓶车 贷:应收账款-导游现收-XX 这样对吗
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2024-09-19
各位老师 麻烦给我看一下,2020年11月份开了销售发票出去,税号错了,退回来,就是2021年3月1号跨年才退回,11月份做的分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费(销项) 结转成本:借:主营业务成本,贷:库存商品。我收到的退回已开负数发票,请问老师怎么处理
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2021-03-08
请问老师,我是汽车4S店,我们有一辆车转做试驾车了,请问分录是这样写吗? 购入时 借 库存商品 应交税费-进项 贷 预付账款,,转做试驾车 借固定资产 贷 库存商品 应交税费 -进项税额转出 上牌时 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 销项 结转时 借 主营业务成本 贷 应收账款
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2022-03-08
消防科技公司 小规模纳税人 1. 开具发票维保费用 消防检测 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增税(销项) 2.开具消防维修费 是不是也是同样的会计分录 (购买维修用的零星采购这边应该做什么分录) 借:库存商品还是工程物资 贷:银行存款等 月底怎结转成本 3.公司员工工资直接做 借:主营业务成本-人工费 贷:应付职工薪酬 这样对吗
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2024-05-13
老师您好 公司销售大型医疗设备 采购时做库存商品 借库存商品 进项 贷应付账款 销售开票时做主营业务收入 借应收账款 贷主营业务收入 销项 并结转成本 借主营业务成本 贷库存商品 是不
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2025-05-07
1月份订立了 合同,确认 了收入 16万 元,成本10 万元,银行 收了5 万元。6月份,退货了,把商品 退回来,库存商品入库 8万元,原来付的 5万元不 用退了。分录 怎么 做 借:应收账款11万元 银行存款5万元 贷:主营业务收入16 万元 借:主营业务 成本10万 贷:库存商品10万元 退回货 借·.库存商品8 万元 贷:主营业务成本8万 您看 我做的对不对?收入咋 结转
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2021-07-12
是小额贷款公司,贷款业务是转入第三账户里面操作,第三方账户是一款贷款软件,现在第三方账户里面有收益转入公司基本户,转入基本户里面收益我做主营业务收入,那我主营业务成本是什么啊?前期我转入第三方账户的本金是用的其他应收款——本金对于主营业务成本科目有影响不?那成本是指?
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2017-06-05
营业收入=主营业收入+其他业务收入,收到出售增值税5000元,算不算其他业务收入?如果不算,应该算什么
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2019-04-09
客户有买有赠,如买三赠一,按四个全额确认收入,不做销售费用 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税 借主营业务成本 贷库存商品 这样处理对吗?
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2020-11-18
老师,请问下,像医院充值活动,收10000送5000 是不借:银行存款10000 主营业务成本5000 贷:预收账款15000? 实际消费:借:预收账款14000 贷:主营业务收入14000
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2020-11-30
总分公司直接,分公司在7月的时候,收到供应商的开的发票,分公司的账务处理,借:原材料694690.25进项税90309.75贷:预付账款 785000同时结转成本,借:主营业务成本 608000 贷:库存商品608000, 之后,分公司给总公司开了发票过去,分公司账务处理,借:预收账款 贷:主营业务收入610619.5,销项税79380.5 总公司在收到发票后,同样做了借:主营业务成本610619.5 贷:库存商品 请问下,这样账务处理对吗2.利润表的合并报表的主营业务收入相加后,需要再减掉一个分公司确认的主营业务成本吗。主营业务收入呢?
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2022-10-18
老师,一般商品销售的分录是不是这样的 购买时:借库存商品 贷银行存款 销售时:借应收账款 贷主营业务收入 结转成本:借主营业务成本 贷库存商品 然后再把主营业务收入和主营业务成本结转到本年利润里面 是不是就是这些分录
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2023-01-31
老师你好,我们是销售部门,有些是直接转卖的,有些是工厂那边直接发货,这样我们就不涉及原材料和库存商品,那做内账的时候销售就直接记借应收账款,贷主营业务收入,来货时就直接做借应付账款,贷主营业务成本就可以了对吗?
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2024-03-25
老师请教一下,2023年12月暂估收入,分录:借:应收账款 贷:主营业务收入;借:主营业务成本 贷:应付账款--应付暂估,现在2024年12月开票,入账,应该怎么做账?
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2025-01-02
建筑业,建小区房,工期1-2年,平常不易确认完工进度: 一 开建筑服务发票时,如何入账? 1.直接:借 应收账款 贷 营业收入,应交税费 2. 借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 二,成本收入结转, 1.按月转,月末将工程结算收入全部转入主营业务收入 ,将工程施工科目金额全部转入主营业务成本) 2.工程完工后才结转收入成本
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2022-04-25
请木木老师解答 老师你看我这么写分录好像不对唉? 销售货物 借:应收账款 1300 200*6.5 贷:主营业务收入 1300 借:主营业务成本 1000 200*5 贷:库存商品 1000 销售退回 退货率20% 借:营业外支出260 贷:预计负债260 实际退货率15% 借:预计负债260 贷:应收账款195 以前年度损益调整65 借:递延所得税资产 400*0.25=100 贷:以前年度损益调整 100 借:以前年度损益调整65 贷:盈余公积6,5 未分配利润 58.5 是不是要冲营业外收入? 提示的答案我没看懂1603098559761
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2020-10-27
老师,我们总公司的人派去分公司常年出差,做技术服务咨询,然后现在总公司开发票收取分公司技术咨询服务的收入,这样可行吗?如果走了主营业务收入,那相对应的主营业务成本是什么呢?
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2022-07-28
老师,下面图片中确认主营业务收入肯定有销项税,那合同毛利+工程施工就不等于工程结算了,是不是确认销项税要单独分录
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2022-09-16
老师,我想问我想把预估成本冲掉,然后剩下的要转到主营业务收入里,要怎么转啊 之前做的是借:工程施工-合同成本-预估成本 贷∶其他应付款
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2023-01-05