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老师, 我们公司去年12月份认证了一批发票,今年3月做进项税额转出,代理记账的会计是这么做的:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税,她和本月结转增值税一起做了,这样做对吗?进项税额转出是以负数体现在3月资产负债表的应交税费里
1/897
2019-10-21
如果当月进项税额大于销项税,应交税金的进项税额和销项税额用结转吗?
1/1617
2017-09-12
关于企业所得税税前扣除项目问题: 税金,是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加...... 这里“允许抵扣的增值税”,是指进项税吗?那么 不允许抵扣的增值税,是指进项税额转出和计入相关资产、成本的进项税吗? 进行税额转出能否在所得税税前扣除呢??
1/1950
2017-03-07
请教一下,老师,如果销项>进项税额 做一笔借:应缴税费——应交增值税——转出未交 贷:应交税费——未交增值税 还需要做借:销项税额 贷:进项税额 应交税费——增值税——转出未交 (有的科目是简单写的)
1/376
2017-10-16
你好 老师,税负率=(销项税额-进项税额+进项税额转出-留抵进项税)/不含税收入额。自己根据公式计算:1-11月不含税收入634675.4元 ,销售税:88803.6元,进项税79309.11元(包含固定资产进项税6800元),请问怎么算增值税税负?
1/1329
2018-12-06
进行税额比较多,还未认证,不是把进行税额转到待认证进项税额,然后需要抵扣的时候再转出来,会计分录是怎样的?
1/193
2023-03-17
老师,本月的应交税费增值税进项税额和销项税额要怎样转出啊?分录是怎样的?
1/724
2020-02-24
老师你好,请问:本月销项为零,进项已认证且计入进项税额。月底结转损益前需要把已认证为抵扣的进项税额转进待抵扣进项税额吗?
1/1570
2019-04-13
老师,虚开发票的税务填报进项转出填纳税检查调减进项还是异常凭证转出进项,还是其他应作进项转出的情形,填写里面的哪个啊
1/227
2024-07-08
上年度增值税补缴并产生滞纳金 问下增值税部分的分录应该怎么做?借:应交税金-应交增值税--进项税额转出 贷:应交税金--应交增值税--进项税额借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款这样做对吗?
1/532
2018-04-14
想问一下一般纳税人金税盘认证抵扣后,进项税额转出了,那未交增值税应该怎么结转
1/878
2019-05-24
公司收购了一家壳公司,账面上有300万的存货,实际上不会给我们,可不可以以福利的方式发给员工,记入福利费,然后进项税额转出缴纳增值税,年末是不是就可以少交企业所得税?这种操作对来说合适吗?
1/880
2019-01-24
请问老师,10月税务所属期抵扣了很多发票,产生很多留抵进项税额,大概有13万留抵进项,因为整年税负不够,可以将其进行进项税额转出13万,交点增值税可以吗?如果可以是不是申报增值税的时候在增值税申报主页填写进项税额转出即可,不会有什么风险吧?
1/214
2023-12-04
(1)外购原材料取得普通发票上注明价税合计50000元,原材料已入库。另外支付给运输企业含税运输费3000元,取得增值税专用发票。 (2)外购农机零配件,取得增值税专用发票上注明价款140000元,本月生产食用价值90000元的农机零配件。另外支付给运输企业含税运输费5450元,取得增值税专用发票。 (3)生产领用5月份外购的钢材一批,成本85000元;企业某免税项目领用外购的钢材一批,成本70000元(其中含运输费用5000元),已抵扣进项税额。 (4)销售农机一批,取得不含税销售额430000元。另外收取包装费15000元。 (5)销售农机零部件一批,取得含税销售额39000元。 (6)提供农机维修服务,开具普通发票上注明的价税合计33900元。 要求:(1)2019年8月份该企业销项税额是多少? (2)2019年8月份该企业进项税额是多少? (3)2019年8月份该企业进项税额转出是多少? (4)2019年8月份该企业应纳增值税税额是多少?
11/5301
2021-03-28
月末有进项税额没销项 用结转进项税额到未交增值税吗
1/540
2018-10-16
结转增值税时,应交税费-应交增值税-进项税额转出 与应交税费-应交增值税-减免税额两个科目 都是和进项税,销项税一样转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 吗? 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税 又转到应交税费-未交增值税 是吗?
1/621
2019-02-22
你好,老师,山姆开了一张专用发票,清单是饮料食品等 ,分录是这样的吗?进项转出分录是这样的吗? 借:管理费用 -1831.39 应交税费-进项税额 166.25 贷:现金 1547.64 进项转出时:借:管理费用 -166.25 贷:应交税费-进项转出 166.25
3/2503
2022-07-09
交税时候怎么写分录,要把进项销项转出吗
1/552
2020-07-06
现出售去年从企业购进稻谷,已开具专票,但是我公司去年在申报税额(投入产出法申报抵扣)时已全部做进项税额转出,现销售要开具专票缴纳销项税,进项税额怎么处理
1/451
2023-03-17
这张发票已认证,需要进项税额转出,怎么做分录
1/1378
2019-03-05
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