你好,老师,山姆开了一张专用发票,清单是饮料食品等 ,分录是这样的吗?进项转出分录是这样的吗? 借:管理费用 -1831.39 应交税费-进项税额 166.25 贷:现金 1547.64 进项转出时:借:管理费用 -166.25 贷:应交税费-进项转出 166.25
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于2022-07-09 11:06 发布 3242次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-07-09 11:07
您好,管理费用是负数?
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你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35

你好,可以直接做这个调整分录
借:应交税费-进项税额
贷:管理费用
2017-08-22 16:58:54

您好,管理费用是负数?
2022-07-09 11:07:24

你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录
借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。
本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
2021-04-08 14:27:20

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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