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我在一诺365进项助手这,打开发票勾选认证怎么没反应呢?
1/1556
2019-11-02
公司张三之前帮公司付费用,借;管理费用、贷:其他应付款,还款的会计分录
1/540
2018-10-12
外账 拿来费用发票,要冲个人借款, 借其他应付款 贷管理费用 这样做对吗?
1/1172
2020-05-09
按采购销售,借:库存商品 贷:银行存款 ,销售时,借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税金 。那包工包料施工的话,购买时,借:工程施工--材料费 贷:银行存款
2/905
2017-01-15
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
2/1907
2019-12-14
18年计提工会经费借管理费用工会经费贷应交税费应交工会经费,缴纳时,借管理费用工会经费,贷银行存款,现在如何更正
1/989
2019-04-04
请问公司购扩建采购的物品计入预付账款后来票冲减预付账款,这些款项是需要计入长期待摊费用的,怎样归集? 借:预付账款,贷:银行存款,借:长期待摊费用,贷:预付账款吗,
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2025-04-08
老师:企业与员工王工协议由企业承担王工的五险一金及个税,但是这部分所得税前不得扣除吧?如果本月王工的工资总额是8000元,五险一金是1495元,个税是195.5元,为了在所得税前扣除可以这样做?借管理费用-工资8000,贷应付职工薪酬-8000。发工资时:借应付职工薪酬-8000,贷:其他应付款-1495,贷:应交税费-个人所得税195.5,贷:银行存款-6309.5,谢谢老师!
2/704
2016-03-28
请问老师,公司预付款92850,借:预付账款92850,贷:银行存款92850。实际付款80000,借:管理费用80000,贷:预付账款80000。剩余12850,是客户交款,该怎样做分录呢?
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2020-05-29
借:应付账款 贷:应收票据--银行承兑汇票不对吗?为什么我们这边会计说这样做不对,贷方科目仍然是应收票据,但是红字对冲,问什么这样做啊?不明白,求解
2/1820
2016-04-14
支付物流公司的保安费(外包劳务) 计提 借:主营业务本-仓储服务成本-保安费 xxx 贷:应付账款-xxx 付款 借:应付账款-xxx 贷:银行存款 这样做对不?(不考虑进项税)
1/577
2018-10-15
老师,请问我买一批货,先汇款的,记:借 预付账款,贷 银行存款,来发票后,记:借 营业费用,贷 预付账款,这个账有错吗?,为什么费用结转时借方还有期末余额?
1/979
2020-01-13
员工拿来餐饮发票来报销,做借方管理费用业务招待费,贷方其他应付款员工吗,等到审批好付款再借方其他应付款员工贷方银行存款?是这样吗
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2019-03-28
老师,我是商贸公司, 直接从买家那里发走一批货,运费是我公司付的 进项发票未开 分录 借库存商品 贷应付账款-暂估款 借预付账款-运费 贷银行存款 对吗
4/206
2023-08-24
一般纳税人暂估服务成本借主营业务成本 贷应付账款-暂估款。收到发票时,可以记借应付账款-暂估款,应交税费-应交税费-进项税额 贷库存现金吗吗
1/3110
2019-03-03
购买货物有货款和运费,对方还说要承担附加税,这个发票怎么开?
1/1247
2019-01-22
客户罚款 怎么做账 而且要是有相关员工承担这一费用怎么做账
1/1506
2018-06-05
刚开始做税务账,对于我们没有开发票的收入以及对方没有开票的支出,我做什么。 收到对方款:借银行贷应收账款 支付货款借应付贷银行 给对方开票借应收账款贷主营业务收入应交税费 对方给我们开票。借库存商品应交税费贷应付账款对吗
1/777
2020-02-26
银行存款为12345.6元,应根据付款凭证冲销前欠贷款应付账款可谋另外符合信用条件1/10享受的1%的折扣,按照不含税贷款的1%计算冲减财务费用财务费用是多少?
1/1106
2020-06-23
还是上次的问题。公司收经销商冰柜押金 借:银行存款 ,贷:其他应付款。冰柜款每年返20% 5年返完。返款分录是: 借:销售费用 贷:银行存款。请问我的其他应付款不是永远都冲销不了吗?如果返款的分录是借:其他应付款,贷:银行存款。那销售费用怎么做账呢?
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2019-03-13
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