@郭老师,9月收到两笔跨境人民币,报关是货贷报的,然 问
申报时间:9 月无需专门申报,10 月增值税申报期内处理。 税务处理: 增值税表填 “免税货物销售额”(符合免税)或视同内销提销项; 进项票若勾退税用途,需申请回退重勾抵扣,再做进项转出计入成本; 电子税务局标记该笔为不退税数据; 留存报关单、收款凭证、合同备查。 答
9月份开的发票,10月份预缴9月份的税金,这个完税凭 问
同学你好! 在9月的账里进行税金的计提, 10月预缴后,冲销这个计提的税金。 答
老师,7月份公司贷款了一笔,然后7月份付了利息,做账 问
你好,先计提,然后支付了。 答
现在学堂有出口退税的练习吗 问
你好 有视频 课程,没有实操 https://www.acc5.com/search.php?word=出口退税 答
关于往来账的记录表格可以有参考吗? 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老师,我是商贸公司, 直接从买家那里发走一批货,运费是我公司付的 进项发票未开 分录 借库存商品 贷应付账款-暂估款 借预付账款-运费 贷银行存款 对吗
答: 您好,对的,这个是没错的哈
运费的增值税专用发票还没认证,已经付款了,怎么做账呢借预付账款,贷银行存款,还是借应付账款,贷银行存款呢
答: 您好!建议先做预付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,21年会计银行账做的借:预付账款 贷:银行存款今年我做的借:应付账款 贷:银行存款,可以吗,煤炭行业去年的预付我怎么处理呢
答: 学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额


洲 追问
2023-08-24 21:11
洲 追问
2023-08-24 21:11
小锁老师 解答
2023-08-24 21:12
洲 追问
2023-08-24 21:27
洲 追问
2023-08-24 21:28
洲 追问
2023-08-24 21:31
小锁老师 解答
2023-08-24 23:40
小锁老师 解答
2023-08-24 23:41