送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-12-14 09:13

收到发票时每月的摊销分录是正确的

玩命的月饼 追问

2019-12-14 09:34

支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?

小惑老师 解答

2019-12-14 09:55

借预付账款-预付
贷:银行存款
借预付账款-摊销
贷预付账款-预付
然后摊销就是你的分录

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
2022-07-07 10:03:28
你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金 贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10
你好,如果是专票,可以正常抵扣。但是要把管理费用冲回9523元。如果是普票可以直接放到放到本月摊销的凭证后,并且在付款凭证后注明发票已取得。所得税汇算之前取得发票都允许税前扣除的
2017-12-12 17:48:11
你好,你的会计分录非常的正确的
2019-04-24 10:02:25
你好,可以调整的,按照实际月份摊销
2019-03-02 15:48:49
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