请问老师,公司预付款92850,借:预付账款92850,贷:银行存款92850。实际付款80000,借:管理费用80000,贷:预付账款80000。剩余12850,是客户交款,该怎样做分录呢?
孟孟
于2020-05-29 11:53 发布 876次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-29 11:54
你好 借 库存现金或银行存款 12850 贷 预付账款 12850
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12

同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23

收到发票之后借管理费用贷预付账款
2020-02-26 16:16:04

您好
支付的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票摊销 按月
借:管理费用 按月摊销金额
贷:预付账款 按月摊销金额
然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了
2019-12-24 12:52:06

借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
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