送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-29 11:54

你好 借 库存现金或银行存款  12850  贷 预付账款  12850

孟孟 追问

2020-05-29 11:56

哦哦,老师如果客户自己直接去交了12850,且开了客户公司的发票,我们这还怎么做分录?

答疑苏老师 解答

2020-05-29 11:58

你好 老师没明白?不是你们预付账了吗?然后实际支付了80000,剩下的客户不是退给你们了吗?同学说的自己交是什么意思?

孟孟 追问

2020-05-29 13:23

哦,老师是我没表达清楚,我知道该怎么做了,谢谢

答疑苏老师 解答

2020-05-29 13:23

不客气 祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
收到发票之后借管理费用贷预付账款
2020-02-26 16:16:04
您好 支付的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票摊销 按月 借:管理费用 按月摊销金额 贷:预付账款 按月摊销金额 然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了
2019-12-24 12:52:06
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
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