如果像一些费用如,vip邮箱续费是1月支付19年1-12月的,金额是540元,我这么做分录,借:预付账款,贷:银行存款,然后每个月摊销相应的金额,借:管理费用,贷:预付账款。还是直接借:管理费用,贷:银行存款呢?

小李子
于2019-03-02 18:47 发布 901次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-02 18:58
你这个金额才540就不用摊销直接做费用吧,
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
如果没有跨年,可以的,同学
2020-01-23 20:46:05
你这个金额才540就不用摊销直接做费用吧,
2019-03-02 18:58:52
房租费跨年的 付款 借预付账款-某公司 贷现金等 到票 借预付账款(相当于原来的预提费用)-房租费 贷预付账款-某公司 摊销 借**费用 贷预付账款--房租费
2017-01-06 11:04:46
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
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