送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-26 16:16

收到发票之后借管理费用贷预付账款

楠楠 追问

2020-02-26 16:18

这样记的话,管理费用是不是就记重复了  因为我每个月底分摊的时候是借:管理费用  贷:预付账款  是这样记的

朴老师 解答

2020-02-26 16:26

你记错了,你要收到了发票才能做费用的

楠楠 追问

2020-02-26 16:29

那我收到发票借管理费用八万,待带预付账款八万,还用分摊吗?还是这八万块钱就记到这一个月的费用呢?

朴老师 解答

2020-02-26 16:31

你现在是借预付贷银行对吧,你收到发票之后直接借长期待摊贷预付

楠楠 追问

2020-02-26 16:32

那是不是还得分摊呢?应该分摊几个月呢?

朴老师 解答

2020-02-26 16:42

按照三年摊销就可以了

楠楠 追问

2020-02-26 16:43

但是我们这个暖气费只是付的三个月的。

朴老师 解答

2020-02-26 16:47

那你就直接计入费用,不用长期待摊

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相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
收到发票之后借管理费用贷预付账款
2020-02-26 16:16:04
您好 支付的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票摊销 按月 借:管理费用 按月摊销金额 贷:预付账款 按月摊销金额 然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了
2019-12-24 12:52:06
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
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