老师,我们19年12月份付了一笔暖气费,是八万块钱。但是发票还没有给我们开呢。付的是19年11月15号到今年3月15号的 付钱的时候我是借:预付账款 贷:银行存款 12月底 是借:管理费用(分摊的是11月15号到12月底的) 那我以后收到发票的时候怎么做分录呢
楠楠
于2020-02-26 16:14 发布 922次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-02-26 16:16
收到发票之后借管理费用贷预付账款
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12

同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23

收到发票之后借管理费用贷预付账款
2020-02-26 16:16:04

您好
支付的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票摊销 按月
借:管理费用 按月摊销金额
贷:预付账款 按月摊销金额
然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了
2019-12-24 12:52:06

你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
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