公司12月新成立,公司租了两个地方,一个月租1500元是半年支付9000元,一个月租2000元是按季度支付6000元,12月款已经支付,但是房东还没开来发票,我做分录的时候是做借:预付账款15000,贷:银行存款,但是现在会计主管要求我按照权责发生制,调整下管理费用,至于发票是否开具,另外做个辅助账登记一下,做个备忘,我该怎么做?
Anastasia
于2017-01-06 10:29 发布 1183次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12

同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23

收到发票之后借管理费用贷预付账款
2020-02-26 16:16:04

您好
支付的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票摊销 按月
借:管理费用 按月摊销金额
贷:预付账款 按月摊销金额
然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了
2019-12-24 12:52:06

你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
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