送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-24 12:52

您好
支付的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票摊销 按月
借:管理费用 按月摊销金额
贷:预付账款  按月摊销金额
然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了

追问

2019-12-24 14:00

但是发票是19年11月开来的,分期摊销金额的话  跨年度会不会有影响
还有,对方开来的是专票,进项税额应该如何抵扣呢

bamboo老师 解答

2019-12-24 14:12

借:管理费用 按月摊销金额
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款 第一个摊销金额+进项税额
分摊摊销跨年是应该的

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你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
收到发票之后借管理费用贷预付账款
2020-02-26 16:16:04
您好 支付的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票摊销 按月 借:管理费用 按月摊销金额 贷:预付账款 按月摊销金额 然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了
2019-12-24 12:52:06
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
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