老师,我公司一次性支付了半年房租,本应该做分录是:付房租时,借预付账款,贷银行存款,摊销时,借管理费用,贷预付账款,但是对方是一次性给我们开来了发票,应该如何入账呢

陆
于2019-12-24 12:51 发布 1383次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-24 12:52
您好
支付的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票摊销 按月
借:管理费用 按月摊销金额
贷:预付账款 按月摊销金额
然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了
相关问题讨论
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
收到发票之后借管理费用贷预付账款
2020-02-26 16:16:04
您好
支付的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票摊销 按月
借:管理费用 按月摊销金额
贷:预付账款 按月摊销金额
然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了
2019-12-24 12:52:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



陆 追问
2019-12-24 14:00
bamboo老师 解答
2019-12-24 14:12