老师,2月已经交了社保,计提工资的时候,是不是应该计提个人社保, 摘要:计提工资 借 主营业务成本500 计提社保费款 借 社保(个人)260 计提工资 贷 应付工资760
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2020-03-04
公司是小规模 没有成本发票 一季度做一本凭证 直接就发放1.2月份工资不计提 借 管理费用 工资 贷 其它应付款 法人 然后计提3月份工资 借 管理费用 工资 贷应付职工薪酬 可以吗?结转损益时候 直接 把计提的也结转可以吗 ?
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2019-04-10
根据工资结算汇总表,本月企业应付职工工资总额为500万,扣回代垫的职工家属医疗费6万,按税法规定代扣代缴职工个人所得税共计15万,企业以银行存款支付工资479万。
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2022-11-24
老师,你好!请问一下我们工资当月发放,社保也是当月交纳,未计提,以每月实发入账。并且社保个人交纳部份及个税都由公司承担,我计入福利费。 直接支付入账时:借应付职工薪酬一工资 社保费 福利费 贷:银行存款 月未帐务处理结转本期应付职工薪酬:借:管理费用一工资 社保费 福利费 货:应付职工薪酬一工资 社保费 福利费 请问一下这样处理行不
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2021-09-05
不管借方是管理费用还是其他的什么科目。只要关乎应付职工薪酬都要先计提工资发工资吗
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2016-04-10
10月一12月三个月工资没发,已计提,年底时要不要冲回红字借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬
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2019-02-25
开办期企业计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬,这样对么,还是借方为管理费用-开办费
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2017-09-26
老师,请问应付职工薪酬-职工工资科目,有贷方余额0.33。实际并没有差员工工资。请问怎么调平这个科目呢?摘要应该怎么写?分录怎么做呢
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2022-12-20
1.计提社保时:借:应付职工薪酬贷:其他应付款-社保2.缴纳社保时:借:其他应付款-社保贷:银行存款3.计提工资时:借:管理费用-社保费(公司部分)借:其他应收款-社保(个人部分)贷:应付职工薪酬4.发放工资时:借:应付职工薪酬贷:其他应收款-社保(个人部分)贷:现金/银行存款 请问社保会计分录这样填 写对不对?还有就是年度企业汇算清缴不是要填期间费用明细表吗?那社保的费用应该归入哪一项?
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2018-05-22
个税申报是按照应发工资申报吗?工资-扣款=应发工资。应发工资-个人社保=实发工资
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2021-04-10
工会经费是根据实发还是应发工资数缴纳?应付职工薪酬是实发数还是应发数?应发是代表没扣除社保和个税之前的数吗?
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2021-03-09
我司发工资,部分银行,部分现金不够,现金计划没做好,不够,当时也没提醒去提现,能不能在贷方挂老板的名下,就是做老板借钱发工资分录:借:应付工资贷:其他应收款-社保 应交个税 库存现金 其他应付款-老板这样对吗
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2019-02-21
老师您好,我公司每月都会临时雇佣了几个人,但是不固定,工资也不高,这些人用计提工资吗?每月个人所得税系统里用申报吗? 不用计提工资吗 贷方是应付帐款这属于应付帐款吗
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2022-03-08
麻烦检查一下深圳市南方建筑工程有限公司资产负债表项目 预付账款填列金额是不是=0,应付账款填列金额=1124927
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2017-12-13
我提问:扣员工伙食费(伙食费:部分员工支付,部份公司支付)和代扣代缴社保公积金。计提工资时和发放工资时的分录是? 06-15 黄老师 会计师 06-15 你好,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-伙食费 其他应收款-社保、公积金 现金 我回复:计提时不用体现伙食费和代扣代缴社保公积金? 另外做成其他应付款可以吗?06-16 我回复:计提时体现伙食费和代扣代缴社保公积金?和计提时 不体现伙食费和代扣代缴社保公积金?有什么区别?06-16 黄老师
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2016-06-30
科目余额表的应收账款金额与实际的多了30万元,应付帐款与实际金额多了59320元,其他应付款与实际金额差了376637.01元应付职工薪酬与实际多了449811.84元;应交税费实际余额应是4660.27元而账上是-4496.59元,现在要重新建账了,这些要如何调整
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2019-10-15
借应付职工薪酬9149.49,贷其他应收款/社保个人交9149.49,第二张凭证借管理费用9149.49,贷其他应付款/社保个人交9149.49,这样是否重复记了
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2017-04-06
17年11-12月的凭证:销售人员借款10000 当时做分录是:借其他应款10000 贷:银行存款10000 ,后面报销了9510: 借:管理费用9510 贷:其他应收款9510, 出纳从他工资中扣了492 (实际应扣490) 借:应付职工薪酬 490 其他应付款2 贷:其他应收款492 ,现在2月出纳付了一笔费用多付了2元,是补之前多收回来的2元,我现在调蒙了,不知道怎么才能调平?
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2018-02-27
老师,如果并没有计提工资,发放时直接写 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金 这个分录是对的吗
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2020-02-07
我是社会团体-协会的会计,请问协会的员工工资,会长垫发工资,是否用其他应付款-xx?是否合规?
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2023-06-08