老师,预付账款是8000,收到发票是10000,做账借:销售费用9009 应交税费-应交增值税991 贷:预付账款10000 借:预付账款2000 贷:应付账款2000 这样做对不对?要是两个分录合到一起写贷:预付8000应付2000行不行?
1/937
2019-07-24
预收账款含税吗?不理解,我理解是:借:银行存款,贷:预收账款,借:预收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额?
4/2859
2020-02-07
6.6已报名初级版 学员介绍的 后期考注会 2017-9-7 10:34:47我们作为销售方,和别人签了52万的购销合同,对方订货时预付了90%的货款给我们,就是第一次应付我们468000元,但对方扣除了我应付的1.2%中标服务费6400元,所以我们收到的第一笔款是461760元(468000-6400),货已经完成交易了,对方承诺给我们付尾款(10%尾款共52000元),我想问一下,我们给他们开发票,是开五十二万的全额发票,还是开已经扣除掉服务费的513760元?
1/474
2017-09-07
老师帮我看一下权责发生制分录是否正确: 1、收到张三定金 借:库存现金/银行存款1000       贷:预收账款——张三1000 2、签订合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:银行存款5000     贷:预收账款——张三5000 借: 应收账款-张三4000 贷: 主营业务收入4000 3、支付工厂货款 借:预付账款——货款4000        贷:银行存款4000 4、商品到库 借:库存商品4000     贷:预付账款——货款4000 5、发出安装后确认收入并结转成本 借:主营业务收入——10000 贷:预收账款—张三6000      应收账款-张三4000 借:主营业务成本7000 贷:库存商品4000     销售费用——工资2000     销售费用——运输费1000
4/2142
2020-03-04
10万元承贷票要三个月到期现在去去要贴多少联系
1/1732
2022-10-08
员工承包企业职工食堂,所交承包费,企业和承包人各交税种
1/1138
2018-04-24
公司建设期间伙食费,农民工工资,个人承包工程款未开票会怎样?
1/565
2020-07-13
建筑公司的被挂靠方,我付挂靠方款时,借应付账款 贷银行存款 其他业务收入(管理费),收到扣的挂靠方税费时,借库存现金,贷其他应付款,这样对吗?
1/1015
2018-08-20
老师,开户时账上没钱,自己存了一笔25,然后扣手续费扣了25,做账时借:银行存款,贷:其他应付款,借:管理费用,贷:银行存款,这样的话其他应付款怎么办呢
2/761
2021-12-10
现在取消待摊费用,预付的房租没收到发票,先按月摊销的,付款时借预付账款 贷银行存款 摊销时借管理费用 贷预付账款 那收到发票时怎么做凭证。
5/2050
2018-09-18
租房款现金支付没有发票,借:管理费用——福利费 贷现金!
1/545
2017-12-29
为什么不是借:管理费用-职工教育经费 贷:银行存款 呢
1/469
2021-06-04
老师,收到退回的推广费 借:银行存款 贷:管理费用 对吗
1/756
2019-08-07
贷款发生的评估费计入管理费用的什么二级科目好?
1/2185
2017-04-12
老师,支付资质管理费,借:管理费用,贷:银行存款这样吗
1/924
2021-04-13
月末计提水电费,借:费用 贷什么科目啊 其他应付款吗?
1/1227
2019-04-27
一、21年暂估了10000的差旅费,账务处理:借管理费用(-10000),贷其他应付款-暂估(-10000);二、22年1月到了8000,账务处理:①借管理费用-差旅费(-8000),贷其他应付款-暂估(-8000),②借管理费用-差旅费8000,贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了,账务处理:其他应付款-暂估2000,贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊?
4/639
2022-03-21
1、税控技术维护费全额抵扣会计分录:借:管理费用-办公费 贷:银行存款 结转时:借:应交税费-应交增值税(应纳税额减征额) 贷:营业外收入 还是:贷:管理费用
1/3066
2019-12-28
借:管理费用-社保,贷:银行存款,是正确的嘛
1/1950
2019-05-27
购车手续费、贷款利息都计入固定资产吗
1/2874
2017-01-11