老师,预付账款是8000,收到发票是10000,做账借:销售费用9009 应交税费-应交增值税991 贷:预付账款10000 借:预付账款2000 贷:应付账款2000 这样做对不对?要是两个分录合到一起写贷:预付8000应付2000行不行?
风
于2019-07-24 18:16 发布 960次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

还是合在一起写比较好
2019-07-24 18:18:09

预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35

你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16

你好,把财务费用改成销售费用比较好,其他没错
2019-03-31 17:37:51

你好,应付账款核算是没有问题的。
销售的时候贷方是受托代销商品了
2020-02-17 18:34:07
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