老师,公司中秋发购物卡给员工做福利,但是股东没有 问
同学,你好 股东在你们公司任职吗? 答
老师,我们公司是传媒公司,做设计制作,广告服务,活动 问
对方给你们开活动策划,或者是广告服务,或者是设计制作,你们开出去什么,他给你们开进来什么 这些人在其他的公司,如果有社保的话,你也可以给他按照工资来,就不用开发票。 答
老师我们公司做中药饮片的,现在新生产的元气四宝 问
您好,商品和服务税收分类编码→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客户,本地酒店开的住宿费(专票)应该入什么科目? 问
你好,可直接计入招待费 答
您好,老师 如何拒绝客户无理由的调高销售单价(开票 问
涉嫌虚开发票,不能虚高单价开具 答
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员工借支支付水电费时:借 其他应收款 贷:银行存款 计提水电费:借:管理费用 贷:其他应付款 那下月收到发票该怎么做账?
老师,每月做 借:其他应收款 贷:银行存款 年末拿票后 借:管理费用-水电费 贷:其他应收款 老师,是其他应付款吧,是付水电费呀
员工报销为公司垫付的水电费,会计分录这样做吗?计提水电费:借:管理费用/水电费 贷:其他应付款/职工**报销垫付水电费:借:其他应付款/职工** 贷:银行存款
我司电费是房东开的发票,计提分录、借管理费用-电费(办公室用)借制造费用-电费(车间用)贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢)付款分录借:用什么科目,贷:银行存款
我们公司的水电费付款到票都滞后,1月预提水电费:借:制造费用 贷:预提费用2月付款 借:其他应收款 贷:银行存款3月到票 借:预提费用 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他应收款这样做账可以吗?

